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梧州市人民防空指挥信息保障中
2024 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年单
位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年单
位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:单位概况
一、主要职责
(一)承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护
管理、战备值班执勤和演练保障相关工作。
(二)执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭
斗争信息保障任务
(三)成市发改委交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员法管
理全额拨款的事业单位(正科级),属公益一类。无内设机
构。
三、人员构成情况
本单位人员编制总23 名,其中:行政编制 0参公
事业编制 23 全额事业编0名,机关后勤服务聘用人员
控制数 0其中,在职在编人18 人,包括:行政在职在
编人员 0参公事业在职在编人员 18 人、全额事业在职在
0人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0
其他聘用人员 3人、离退休人员 9人。经费管理方式实行财
政全额拨款方式。
第二部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心 2024 年单
位预算三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
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2024 年收支总预2795645.58 元,同比减少 65675.89
元,下降 2.3%其中:本年收入预2795645.58 元,同比减
65675.89 元,下降 2.3 %收入包括一般公共预算拨款
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区
支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是有在编在职人员转退
休和厉行节约支出,使收入预算总体有所下降。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 2795645.58 65675.89
,2.3 %。本年收入预算 2795645.58
65675.89 ,下降 2.3 %。其中
(一)一般公共预算拨款 2795645.58 元,收入总预算
100%,同比减少 65675.89 元,下降 2.3 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无上年结转结余收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 2795645.58 元,较上年减少 2.3%
其中,基本支出预算 2795645.58 元,占支出总预算的 100%
同比减少 65675.89 元,下降 2.3%项目支出预0元,占支
出总预算的 0%,同比无变化
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 256202.24 元,占支
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出总预算 9.1%,同比减少 34532.96 元,下降 11.9%
(二)卫生健康支出类科目 126499.86 元,占支出总预
4.5%,同比减少 19570.65 元,下降 13.4%
(三)城乡社区支出类科目 2187680.44 元,占支出总预
78.3%,同比减少 18783.92 元,下降 0.9%
(四)住房保障支出类科目 225263.04 元,占支出总预
8.1%,同比增加 7211.64 元,增长 3.3%
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2795645.58 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2795645.58 元;支出包括:社会保障和
业支出 256202.24 元、卫生健康支出 126499.86 元、城乡社区
支出 2187680.44 元、住房保障支出 225263.04 元。财政拨
总收支较上年减少 2.3%主要原因是有在编在职人员转退休
和厉行节约支出,使预算总体有所下降。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 2795645.58 元,
中:基本支出 2795645.58 元,项目支出 0元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 256202.24 元,其中:
256202.24 元,项目支出 0元。主要用于在编在职
人员缴交养老保险支出。
行政单位医126499.86 元,其中:基本支出 126499.86
元,项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴交医疗保险(含
生育险)支出。
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行政运行 2187680.44 元,其中:基本支出 2187680.44 元,
项目支出 0元。主要用于单位人员经费和单位日常运转支出。
住房公积金支出 225263.04 元,其中:基本支225263.04
元,项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴交住房公积金
支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2795645.58 元,占一般公共预算支出的
100%,同比减少 65675.89 元,下降 2.3%。其中:
工资福利支出预算 2253006.72 元,占基本支出预算
80.6%,同比减少 33675.06 元,下降 1.5%。主要原因是有在
编在职人员转退休,导致支出预算减少
商品和服务支出预算 520048.86
18.6%同比减少 36500.83 元,下降 6.6%。主要原因是有在
编在职人员转退休,导致支出预算减少
对个人和家庭补助支出预算 18090 元,占基本支出预算
0.7%同比无变化。
资本性支出预算 4500 元,占基本支出预0.2%,同
增加 4500 元,上年无该预算,增长率无可比性。主要原因是
根据实际工作需要添置办公设备,导致预算增加。
2. 项目支出 0占一般公共预算支出的 0%同比无变
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2795645.58 元,其中:
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人员经费 2427074.46 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退
休费。较上年减少 1.3%主要原因是有在编在职人员转退休,
导致人员经费减少
公用经费 368571.12 元,主要包括:办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、
其他商品服务和支出、办公设备购置较上年减少 8.7%
要原因是有在编在职人员转退休和厉行节约支出,导致公用
经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024 算全算情
况。
2024 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
同比无变化。其中:
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1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 368571.12 元,其中:
基本支出预算 368571.12 元,项目支出预0
35064 元,下降 8.7%主要原因是有在编在职人员转退休和
厉行节约支出,导致行政运行经费减少。主要用于办公费、
印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他
交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置等日常公用
经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 4500 元,同比增加 4500 元,增长
100%其中:政府集中采购预算 4500 元,占政府采购预算
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100%,同比增加 4500 元,上年无该预算,增长率无可比
性;主要原因是根据实际工作需要添置办公设备。分散采购
0元,占政府采购预算的 0%同比无变化。主要原因是上年
无该预算,增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 4500 元,
财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 4500 元,占政府采
购预算 100%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服务
类采购 0,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:1.文件柜 2组,预算金额 2000
元,办公室档案文件较多,原有文件柜已不够使用,现根据
实际需要进行采购2.多功能一体1台,预算金额 2500 元,
因使用频率高且机器已损坏,现根据实际需要进行采购。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合92461.55元,其中
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备88561.55元。3.专用
0元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6.家具用具
装具等3900元。7.无形资产0元。
(四)预算绩效目标情况说明
本单位2024年无预算项目支出。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
7三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境) 费
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反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件