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支出预算。
1.基本支出预算 477938.11 元,占一般公共预算支出的
96.72%,同比增加 8756.59 元,增长 1.87%。其中:
工资福利支出预算 338740.55 元,占基本支出预算
70.88%,同比减少 2750.20 元,下降 0.81%。主要是 2023
基数调整。
商品和服务支出预算 127137.56 元,占基本支出预算
26.60%,同比增加 13516.79 元,增长 11.90%。主要是项
目经费增加和编外人员社保缴费基数提高及退休公用经费提
高人均标准。
对个人和家庭补助支出预算 12060.00 元,占基本支出
预算 2.52%,同比减少 2010.00 元,下降 14.29%。主要是
退休人员减少。
2.项目支出 16200.00 元,占一般公共预算支出的 3.28%,
同比减少 1800.00 元,下降 10%。主要是按照严格落实过紧
日子、压减一般性支出的要求,压减项目支出预算。其中:
商品和服务支出预算 10800.00 元,占项目支出预算
66.67%,同比增加 6800.00 元,增长 170.00%。
资本性支出预算 5400.00 元,占基本支出预算 33.33%,
同比减少 8600.00 元,下降 61.43%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 477938.11 元,其
中:
人员经费 404541.07 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保