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(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 45700.00 元,占收入总预算
的4.36%,同比减少 4300.00 元,下降 8.60 %,主要是企业
办证需求减少,导致收入减少。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1048815.14 元,同比增加 45386.29
元,增长 4.52%。其中,基本支出预算 598115.14 元,占支
出总预算的 57.03%,同比增加 17286.29 元,增长 2.98%;
项目支出预算 450700.00 元,占支出总预算的 42.97%,同
比增加 28100.00 元,增长 6.65%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 912841.74 元,占支出
总预算 87.04%,同比增加 42819.62 元,增长 4.92 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 57432.96 元,占支
出总预算 5.48%,同比减少 1823.52 元,下降 3.08%。
(三)卫生健康支出类科目 28717.52 元,占支出总预
算2.73%,同比减少 990.37 元,下降 3.33%。
(四)住房保障支出类科目 49822.92 元,占支出总预
算4.75%,同比增加 5380.56 元,增长 12.11%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1003115.14 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1003115.14 元。支出包括:一般公共服
务支出 867141.74 元、社会保障和就业支出 57432.96 元、
卫生健康支出 28717.52 元、住房保障支出 49822.92 元。财