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梧州市水产技术推广站 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市水产技术推广站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市水产技术推广站单位预算及三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市水产技术推广站 2021 年单位预算
表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:单位概况
一、 主要职能
(一)宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华
人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染
防治法》等法律法规。
(二)参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定
实施。
(三)开展渔业关键技术科学研究,组织水产新品种、
新技术推广
(四)开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。
(五)负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、
健康养殖示范场、养殖小区的建设,参与无公害水产养殖基
地认定和产品认证工作,指导水产品出口备案养殖基地
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设。
(六)组织开展水产养殖病害测报和防控指导
(七)负责搜集、整理、发布渔业公共信息,为生产者
服务。
(八)参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔
药等投入品的使用监督管理,规范渔业生产行为。
(九)指导县(市、区)水产技术推广单位开展业务工
作。
(十)开展渔业科技素质教育与职业技能培训
(十一)参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故
调查。
二、机构设置情况
梧州水产技术推广站是财政全额拨款事业单位,没有内
设机构。
三、人员构成情况
梧州市水产技术推广站人员编制总数 12 名,其中:全额
事业编制 12 名。其中,在职在编人员 11 人,包括:全额事
业在职在编 11 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 9人。
第二部分:梧州市水产技术推广站 2021 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1518830.05 同比增加 40804.05
元,增长 2.76%收入全部为一般公共预算拨款支出包括:
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社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保
障支出。
2021 ()
晋档等,增加人员经费,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 1518830.05 同比增40804.05
,增长 2.76%。其中
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同
1518830.05 元,占收入总预算的 100%同比增加 40804.05
元,增长 2.76%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无国有资本经营预算收入,同比无变化。
(四)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(五)本单位无事业收入,同比无变化。
(六)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(七)本单位无上级补助收入,同比无变化。
(八)本单位无附属单位上缴收入,同比无变化。
(九)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1518830.05 元,其中,基本支出
1482830.05 元,占支出总预算的 97.63% ,同比增加
44804.05 元,增长 3.12%项目支出预算 36000.00 元,占
支出总预算的 2.37%比减少 4000.00 下降 10.00%
其中:
(一)会保障和就业支出类科目 154232.32 元,
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出总预算 10.15%,同比增加 5217.32 元,增长 3.50%
(二)卫生健康支出类科77952.21 元,占支出总预
5.13%,同比增加 2576.21 元,增长 3.42%
(三)农林水支出类科目 1170971.28 元,占支出总预
77.10%,同比增加 29097.28 元,增长 2.55%
(四)房保障支出类科目 115674.24 元,支出总预
7.62%,同比增加 3913.24 元,增长 3.50%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预1518830.05 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1518830.05 元;支出包括:社会保障和
154232.32 77952.21 、农
水支出 1170971.28 元、住房保障支出 115674.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1518830.05 其中
基本支出 1482830.05 元,项目支出 36000.00 元。具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
机关事业单位基本养老保险缴费支154232.32 ,其
中:基本支出 154232.32 元,项目支出 0.00 元。主要用于
本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 77952.21 元,其中:基本支出 77952.21
元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工
缴纳的基本医疗保险费支出。
事业运行 1170971.28 中:基本支出 1134971.28
36000.00 元。主要用于本单位为保证日常运
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转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办
公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
住房公积金 115674.24 元,其中:基本支出 115674.24
元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规
定为职工计缴的住房公积金支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 1482830.05 元 , 占 支 出 总 预 算 的
97.63%,同比增加 44804.05 元,增长 3.12%。其中:
工资福利支出预算 1348350.05 元,占基本支出预算
90.93%,同比增加 27524.05 元,增长 2.08%
商品和服务支出预算 117200.00 元,占基本支出预算
7.90%,同比无变化。
对个人和家庭补助支出预17280.00 元,占基本支出
预算 1.17%,同比增加 17280.00 元,增长 100%
2.项目支36000.00 元,占支出总预算2.37%
减少 4000.00 元,下降 10.00%。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 14500.00 元 , 占 项 目 支 出 预 算
40.28%,同比增加 14500.00 元,增长 100.00%
商品和服务支出预21500.00 元,占项目支出预算
59.72%,同比减少 18500.00 元,下降 46.25%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1482830.05 元,其中:
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人员经费 1365630.05 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金退休费。
公用经117200.00 元,主要包括:办公费水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和
服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
2021 年
情况。
2021
2000.00 元,同比减1000.00 元,下降 33.33%
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 2000.00 元,同比减1000 元,
下降 33.33%,减少主要原因是以上年的公务接待支出为依
据,由于受新冠疫情影响,开展业务尽量通过网络平台沟通
交流。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。
1)公务用车运行维护费支出预算 0.00 元,同比无变
化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021
2000.00 元,比减少 1000.00 下降 33.33%其中:
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级经费拨款预算 2000.00 1000.00
33.33%。具体是:
1因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,根据财政局
统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不
编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计
划申请调整支出。
2.公务接待费预算 2000.00 元,同比减少 1000.00
33.33%。其中:本级经费拨款预2000.00
1000.00 33.33%。主要原因是以上年的公务
接待支出为依据,由于受新冠疫情影响,开展业务尽量通过
网络平台沟通交流
3.公务用车费预算 0.00 同比无变化。其中:本级
费拨款预算 0.00 元,同比无变化。具体是
1)公务用车运行维护费预算 0.00 元,同比无变化。
其中:本级经费拨款预算 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0.00 元,同比无变化。其中:
本级经费拨款预算 0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元,单位事业运
安排 138700.00 18500.00
11.77%,其中:基本支出 117200.00
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21500.00 元。下降的主要原因是按照厉行节约原则压减支出
预算。主要用于办公费印刷费、水电费、邮电费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 0.00 元,同比无变化按采购资
金类型划分,一般公共预算拨款 0.00 按采购项目类型
划分集中采购 0.00 元,其中:货物类采购 0.00 元、工
类采购 0.00 服务类采购 0.00 分散采购 0.00 元,
中:货物类采购 0.00 元、工程类采0.00 元、服务类采购
0.00 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。
截至20201231资产原值合计784154.24,其
中:(1)土地、房屋及构筑物1280.00元,(2)通用设备
251039.843专用设备518802.00元,4文物和陈
列品0.00元,(5)图书档案0.00元,(6)家具、用具、
具等13032.40元。
(四)预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项(含基本支出)8个,项目
及金1518830.05 元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。分别是职在编人员经费项1347540.05 ,
离退休人员经费项目 18090.00 元,定额公用经(含党建、
团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工
作经费)项目 49800.96 元,离退休公用支出项目 7200.00
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元,定额商品和服务支出中工会经费项目 16199.04
关事业单位伙食补助项目 44000.00 专项公用经-水生
动物疫病防治、新品种新技术示范推广项目 21500.00
专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费项目 14500.00
元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
9.事业运行经费:为保障全额事业单位运行用于购买货
物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
上述报表详见附件