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(二)卫生健康支出类科目 46,831.79 元,占支出总预
算 4.29%,同比增加 16,850.66 元,增长 56.20%。
(三)农林水支出支出类科目 867,675.25 元,占支出总
预算 79.43%,同比增加 311,635.80 元,增长 56.05%。
(四)住房保障支出类科目 75,619.68 元,占支出总预
算 6.92%,同比增加 30,078.72 元,增长 66.05%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,092,402.24 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,092,402.24 元。支出包括:社会保
障和就业支出 102,275.52 元、卫生健康支出 46,831.79 元、
农林水支出 867,675.25 元、住房保障支出 75619.68 元。财
政拨款总收支较上年增长 57.80%,主要原因是:一、根据相
关规定调整了部门预算中编制的事业单位绩效增量预算;二、
在职人员增加了 2 人,人员经费、公用经费有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,092,402.24 元,同比
增 加 400,119.42 元 , 增 长 57.80% 。 其 中 : 基 本 支 出
1,028,702.24 元,项目支出 63,700 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
事业单位离退休支出 8,520 元。其中:基本支出 8,520
元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位退休职工物业补贴和
大病医疗统筹支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,755.52 元,其
中:基本支出 93,755.52 元,项目支出 0.00 元。主要用于
本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。