预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,092,402.24 一、一般公共服务支出
(一)上级补 二、外交支出
(二)本级 1,092,402.24 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 102,275.52
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 46,831.79
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出 867,675.25
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 75,619.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,092,402.24 本 年 支 出 合 计 1,092,402.24
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,092,402.24 支 出 总 计 1,092,402.24
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)名
称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,092,402.24 1,092,402.24 1,092,402.24
214010 梧州市畜牧站 1,092,402.24 1,092,402.24 1,092,402.24
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码
部门
(单
位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营
上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
214 合计 1,092,402.24 1,028,702.24 63,700.00
214010 梧州市畜牧站 1,092,402.24 1,028,702.24 63,700.00
208 05 02 事业单位离退休 8,520.00 8,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,755.52 93,755.52
210 11 02 事业单位医疗 46,831.79 46,831.79
213 01 04 事业运行 867,675.25 803,975.25 63,700.00
221 02 01 住房公积金 75,619.68 75,619.68
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 1,092,402.24 一、本年支出 1,092,402.24
(一)一般公共预算 1,092,402.24 (一)一般公共服务支
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 1,092,402.24 (三)国防支出
3、一般债券收入 四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支 102,275.52
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 46,831.79
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支
二、上年结转结余 (十二)农林水支出 867,675.25
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支 75,619.68
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,092,402.24 支   出   总   计 1,092,402.24
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
214 合计 1,092,402.24 1,028,702.24 958,033.60 70,668.64 63,700.00
214010 梧州市畜牧站 1,092,402.24 1,028,702.24 958,033.60 70,668.64 63,700.00
208 05 02 事业单位离退休 8,520.00 8,520.00 8,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,755.52 93,755.52 93,755.52
210 11 02 事业单位医疗 46,831.79 46,831.79 46,831.79
213 01 04 事业运行 867,675.25 803,975.25 733,306.61 70,668.64 63,700.00
221 02 01 住房公积金 75,619.68 75,619.68 75,619.68
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,028,702.24 958,033.60 70,668.64
301 工资福利支出 949,513.60 949,513.60
301 01 基本工资 243,924.00 243,924.00
301 02 津贴补贴 44,880.00 44,880.00
301 07 绩效工资 391,080.00 391,080.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 93,755.52 93,755.52
301 10 职工基本医疗保险缴费 46,291.79 46,291.79
301 12 其他社会保障缴费 18,357.53 18,357.53
301 13 住房公积金 77,792.76 77,792.76
301 99 其他工资福利支出 33,432.00 33,432.00
302 商品和服务支出 70,668.64 70,668.64
302 01 办公费 2,000.00 2,000.00
302 07 邮电费 800.00 800.00
302 11 差旅费 4,531.92 4,531.92
302 28 工会经费 9,336.72 9,336.72
302 99 其他商品和服务支出 54,000.00 54,000.00
303 对个人和家庭的补助 8,520.00 8,520.00
303 02 退休费 8,520.00 8,520.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单
位)代码
部门(单位)
名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 19,000.00 19,000.00 15,000.00 15,000.00 4,000.00
214010 梧州市畜牧站 一般公共预算资金 19,000.00 19,000.00 15,000.00 15,000.00 4,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位
代码 单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效益
指标
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对象
满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
214 梧州市畜牧站 63,700.00
214010 梧州市畜牧站 专项公用经费-残疾
人就业保障金 7,000.00
根据工作要
求完成残疾
人就业保障
金缴纳,保
障单位工作
符合政策要
求,保障残
疾人权益。
数量指标:残保
金缴纳完成率
(=100%)
质量指标:残
保金缴纳到位
率(=100%)
时效指标:残
保金缴纳及时
率(=100%)
成本指标:项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标:保障单
位工作符合
政策要求及
残疾人权益
(有效)
满意度指
标:投诉次
数(≤2次)
214010 梧州市畜牧站
专项公用经费-牛品
改、生猪恢复生产、
畜牧业环境监测、蜂
业病虫害防控等
56,700.00
通过开展牛
品改、生猪
恢复生产、
畜牧业环境
监测、蜂业
病虫害防控
等工作,保
障机构正常
运转,保障
农业生产生
猪养殖权
益,推动农
业生产正常
发展。
数量指标:常规
监测及统计任务
完成率(≥90%)
数量指标:发放
冷牛精数量(=
5885支)
质量指标:畜
禽品种改良工
作达标率(≥
90%)
质量指标:重
大蜂业病虫害
发生率(=0%)
时效指标:监
测数据(信
息)报送及时
率(≥90%)
成本指标:项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标:助力肉
牛种业提升
、肉牛产业
发展(有效)
可持续
效益指
标:持
续保障
畜牧业
正常发
展(中长
期)
满意度指
标:群众的
满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标
数量指
质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对象
满意度指
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算支出,故本表无数据。