三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1,051,692.98 元,其中,基本支出预算
981,692.98 元,占支出总预算的 93.34%,同比增加 131,676.06
元,增长 15.49%;项目支出预算 70,000.00 元,占支出总预算
的 6.66%,同比减少 47,500.00 元,下降 40.43%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 100,032.00 元,占支出总
预算 9.51%,同比增加 7,547.52 元,增长 8.16 %。
(二)卫生健康支出类科目 49,390.80 元,占支出总预算
4.70%,同比增加 3,096.59 元,增长 6.69%。
(三)农林水支出支出类科目 827,246.18 元,占支出总预算
78.66%,同比增加 67,871.31 元,增长 8.94 %。
(四)住房保障支出类科目 75,024.00 元,占支出总预算
7.13%,同比增加 5,660.64 元,增长 8.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1,051,692.98 元。收入全部为
一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出 100,032.00
元、卫生健康支出 49,390.80 元、农林水支出 827,246.18 元,
住房保障支出 75,024.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1,051,692.98 元,其中:基
本支出 981,692.98 元,项目支出 70,000.00 元,具体支出预算
如下: