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梧州市农业综合行政执法支队
2021 年单位决算
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目 录
第一部分:梧州市农业综合行政执法支队概况
一、单位职责
二、机构设
三、编制现状、人员构成
分:合行队 2021 年
位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
分:政执队 2021
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分:梧州市农业综合行政执法支队概况
一、单位职责
根据《中共梧州市委员会 机构编制委员会办公室关于印
发〈梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人
员编制规定的通知〉》(梧编办〔2019〕134 号),组建农
业综合行政执法队伍,为副处级农业综合行政执法队伍,由
市农业农村局管理。市农业综合行政执法支队的主要职责是:
(一)拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划
和方案并组织实施
(二)负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣
传和培训等工作。
(三)负责市本级(含城区)农业农村综合行政执法工
作,具体行使兽医兽药、畜禽屠宰、饲料动物卫生、种子
肥料、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量
安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制
等农业农村综合行政执法职责。
(四)负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复
杂案件;负责监督指导和组织协调各县(市)农业农村综合
行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。
(五)负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工
作,参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。
(六)负责组织农业投入品投诉举报件的办理。
(七)负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、
汇总、上报工作。
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(八)负责农业机械执法检查,依法查处违法行为;处
理道路外发生的农机事故;负责受理农业机械产品质量违法
违规行为的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法
工作。
(九)完成市农业农村局交办的其他任务。
(十)职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜
禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、
渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市
种子站承担的农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业
植物检疫方面行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强
制职责划归市农业综合行政执法支队承担,并以市农业农村
局的名义统一行使
二、机构设
根据中共梧州市委员会机构编制委员会〈关于印发《梧
州市本级深化农业综合行政执法改革机构编制方案》的通
知〉(梧编〔2019〕53 号)在市农业行政综合执法支队的基
础上,组建市农业综合行政执法支队,将市种子管理站划入
市农业综合行政执法支队,撤销市种子管理站。
梧州市农业综合行政执法支队内设机构共设 8 个职能科
室,分别是办公室、法规监督科、农业执法大队、畜禽屠宰
执法大队、动物卫生监督执法大队、渔政大队、农机执法大
队、龙圩大队。
三、编制现状、人员构成
梧州市农业综合行政执法支队为全额事业单位,人员编
制总数 71 名,其中:参公事业编制 55 名全额事业编制 16
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名。其中,在职在编人员 57 人,包括:参公事业在职在编
人员 45 人、全额事业在职在编 12 人。其他聘用人员 16 人、
离退休人员 24 人。
第二部分:梧州市农业综合行政执法支队 2021 年度
位决算报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
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第三部分:梧州市农业综合行政执法支队 2021 度单位
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情
(一)本单位2021年度总收入1634.16万元其中本年
入1159.86万元,较2020年度决算数减少272.14万元,下降19%。
收入具体情况如下
1.一般公共预算财政拨款收入1155.66万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少271.99万元,下
降19.1%,主要原因是当年减少预算项目,相关经费减少。
2.上级补助收入4.2万元,为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数减少0.15万元,下降3.4%,主要
原因是上级直接拨入的项目经费减少。
3.上年结转和结余474.31万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加360.3万元,增长316%,
要原因是主要原因是受客观原因影响,上年部分项目支出进
度慢,年末结转和结余资金增加。
(二)本单位2021年度总支出1634.16万元其中本年支
出1383.76万元,较2020年度决算数增加308.76万元,增长
28.7%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)87.35万元:主要用于单位
按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2020年
度决算数增加16.06万元,增长22.5%,主要原因是在职在
人员工资正常晋级晋档等,增加基本养老保险缴费基数,
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而增加基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出(类)43.81万元:主要用于事业单位
按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2020年度
决算数增加7.97万元,增长22.2%主要原因在职在编人员工
资正常晋级晋档等,增加基本医疗保险缴费基数,从而增加
医疗保险支出。
3.农林水支出(类)1187.56万元:主要用于单位按照
国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农
品质量安全、执法监管、农业资源保护修复与利用、成品油
价格改革对渔业的补贴、其他农业农村支出、其他农林水支
出等方面的支出。较2020年度决算数增加273.39万元,增长
29.9%,主要原因是自治区当年追加项目经费。
4.住房保障支出(类)65.04 万元:主要用于按照国家
政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较 2020 年度
决算数增加 11.34 万元,增长 21.1%要原因是在职在编
员工资正常晋级晋档等,故住房公积金方面的支出增加。
5.年末结转和结余 250.41 万元为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数
减少 220.6 元,下降 46.8 %,主要原因是加快项目推进,
及时使用结转资金
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市农业综合行政执法支队 2021 年度一般公共预算
财政拨款支出 1354.31 万元,较 2021 年度决算数增加 285.31
万元,增长 26.7%。其中:基本支出 885.37 万元,项目支出
468.94 万元。
梧州市农业综合行政执法支队 2021 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 939.57 万元,支出决算为 1354.31
万元,完成年初预算的 144.1%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 86.72 万
元,支出决算为 87.35 万元,完成年初预算的 100.7%。主要
用于本单位职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加
的原因主要是调整了职工基本养老保险缴费基数。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.35 万元,主
用于单位职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加
0.63 万元, 主要原因是调整了职工基本养老保险缴费基数。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为 43.56 万元,支
出决算为 43.81 万元,完成年初预算的 100.6%,较年初预
数增加 0.25 万元。决算比预算增加主要原因是调整了职工基
本医疗保险缴费基数。
1.行政位医疗 42.82 万主要于本位职
医疗保险缴费支出,较年初预算数无变化。
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2.事业单位医疗 0.99 万元,主要用于本单位职工基本医
疗保险缴费支出,较 2020 年年初预算数增加 0.25 万元。主
要原因是调整了职工基本医疗保险缴费基数。
(三)农林水支出(类)年初预算为 744.25 万元支出
为 1187.56 , 的 159.6%
数增加 443.31 万元。决算比预算增加主要原因是市本级及自
治区追加经费,没有列入年初预算。主要用于单位按照国家
政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、
按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训
费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农产品质
量安全、执法监管、农业资源保护修复与利用、成品油价格
改革对渔业的补贴、其他农业农村支出等方面的支出。
1.行政行 30.47 万,主用于按照政策
定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,较年初
预算数增加 30.47 万元,主要原因:是上年结转及年中追加
经费,没有列入年初预算。
2.事业运行 609.85 万元,主要用于单位按照国家政策规
定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一
规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差
旅费、会议费等日常公用经费支出,较初预算数增加 10.32
万元。主要是本单位当年追加经费支出
3.农产品质量安全 50.64 万元,主要用于种植类、畜牧
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类农产品质量安全监管方面的支出,较年初预算数增加 50.64
万元。主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费,
没有列入年初预算
4.执法监管 160.41 万元,主要用于农业执法监管方面
支出,较年初预算数增加 15.69 万元。主要是部分自治区上
年结转及当年追加经费,没有列入年初预算。
5.农业资源保护修复与利用1.35万元,主要用于优质种
业提升工程方面的支出,较年初预算数增加1.35万元, 主要
是此项经费为自治区上年结转经费,不列入年初预算。
6.成品油价格改革对渔业的补贴 189.52 万元,主要用于
渔业执法装备建设方面的支出,较年初预算数增加 189.52 万
元, 主要是此项经费为自治区当年追加资金,不列入年初预
算。
7.其他农业农村支出120.06万元,主要用于业务用房搬
迁费、救助中华白海豚及标本制作有关工作经费等方面支
出,较年初预算数增加120.06万元, 主要是此项经费为当年追
加经费,不列入年初预算。
(四) 住房保障支(类)年初预算为65.04万元,支出
算为65.04万元完成年初预算的100%。决算比预算无增减变
化。
住房公积金65.04万元,主要用于本单位职工住房公积金
缴纳支出,较年初预算无增加变化。
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出885.37万元
比上年增加151.67万元,增长20.7%,主要原因是在职在编人
员工资正常晋级晋档、上年度绩效奖励补差等。
其中:人员经费784.92万元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费;公用经费100.44万元,主要
括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其
他商品和服务支出
支出具体情况如下
(一)工资福利支出782.76万元,完成年初预算的
105.7%。较年初预算数增加42.52万元。主要是本年度在编在
职人员工资正常晋级晋档、上年度绩效奖励补差等原因。
(二)商品和服务支出100.44万元,完成年初预算的
101.4%。较年初预算数增加1.36万元。主要原因是当年追加
经费。
(三)对个人和家庭的补助 2.17 万元,完成年初预算
的100%。较年初预算数增加1.36万元。主要原因是当年追
经费。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化与预
算相比无增减变化
六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购
置及运行费支出决算6.86万元;公务接待费支出决算6万元
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
出决算总额为12.86万元,比预算增减无变化,比去年减少
15.83万元,下降55.2%,减少原因主要是去年增加公务用车
购置支出,而今年无此项支出。其中,因公出国支出决算与
预算相比无增减变化,与去年相比无增减变化;公务用车购
置支出决算与预算相比无增减变化;比去年减少17.97万元
下降100%,下降原因主要是去年增加公务用车购置支出,而
今年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与预算相比
无增减变化,与去年相比无增减变化;公务接待费支出决算
与预算相比无增减变化,比去年增加3.86万元增55.4%,
加原因主要是由于去年受新冠病毒疫情影响,公务接待费大
幅下降,而今年接待任务有所增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市农业综合行政执法支队出国团组0个,参加其
他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0
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个,累计0人次
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出6.86万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展执法执勤业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2021年,梧州市农业综合行政
执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行
费支出6.86万元,平均每辆2.29万元
(三)公务接待费支出6万元,国内公务接待批次69次,
人次545次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
主要用于上级调研指导工作及其他城市相关单位交流
工作发生的接待支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出100.44万元,比年
预算数增加1.36万元,增长1.4%。主要原因是年中追加公
交通补贴等经费,比2020年增加11.59万元,增长13%。主
原因是年中追加公务交通补贴等经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额36.89万元,其中政府
采购货物支出36.89万元、政府采购工程支出0万元、政府
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采
购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占
政府采购支出总额的0%。
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(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆其中副部
(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用
车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技
用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,0单位价值50
万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设
备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:单位其他运转类
项目3个, 特定目标类项目0个,共涉及资金144.72万元,占
一般公共预算项目支出总额的29%。我单位2021年度项目支出
预算不涉及政府性基金。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果。
“编外人员经费”项目绩效自评根据年初设定的绩效目
标,自评得分为100分;“专项公用经-执法服装购置费”
项目自评得分为100分;“专项公用经-综合行政执法监管
经费(含禁渔期监管、执法办案经费等)”项目自评得分为
100分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经
项目编码
450400213014214220002
项目实施单
梧州市农业综合行政执法
支队
主管部门
梧州市农业农村局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
45
其中:一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(
括项目立项
据、可行性
必要性、支
范围、实施
容等)
项目起始时
2021 年 1 月 1 日
项目终止时
2021 年 12 月 31
项目实施进
安排
年度绩效目
自评得分(满分 100 分)
100
预算执行率%(10 分)
10
项目绩效目
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
产出指标50
分。其中:
出数量、质
量、时效、
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分)
产出数量
项目数量
1 项
1 项
20
产出质量
经费支出
合规性
合规
按制度
支出,
10
产出时效
经费支出
及时性
及时
按月支
10
产出成本
资金使用
95%
99%
10
效果指标
(30 分)
经济效益
——
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
——
可持续影响
——
社会公众或
服务对象满
意度(10 分)
——
满意度
≧80%
100%
10
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-执法服装购
置费
项目编码
450400213017214220004
项目实施单
梧州市农业综合行政执法
支队
主管部门
梧州市农业农村局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
21.3
其中:一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(
括项目立项
据、可行性
必要性、支
范围、实施
容等)
根据农业综合行政执法队伍统一着装工作要求,为农业综合行政执法人员配发新
的执法服装和标志。
项目起始时
2021 年 1 月 1 日
项目终止时
2021 年 12 月 31
项目实施进
安排
按照自治区实施要求
年度绩效目
完成农业综合行政执法制式服装和标志
首次配发工
自评得分(满分 100 分)
100
预算执行率%(10 分)
10
项目绩效目
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
产出指标(50
分。其中:
出数量、质
量、时效、
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分)
产出数量
项目数量
1 项
1 项
20
产出质量
经费支
出合规性
合规
按制
度支出,
合规
10
产出时效
经费支
出及时性
及时
按要
求及时
支出
10
产出成本
资金使
用率
95%
95%
10
效果指标
(30 分)
经济效益
——
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
——
可持续影响
——
社会公众或
服务对象满
意度(10 分)
——
满意度
≧80%
100%
10
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-综合行政执
法监管经费(含禁渔期监
管、执法办案经费等)
项目编码
450400213016214220004
项目实施单
梧州市农业综合行政执法
支队
主管部门
梧州市农业农村局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
78.42
其中:一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(
括项目立项
据、可行性
必要性、支
范围、实施
容等)
农业综合行政执法监管经费(含禁渔期监管、执法办案经费等)
项目起始时
2021 年 1 月 1 日
项目终止时
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
安排
按进度支出
年度绩效目
完成农业综合行政执法监管工作
自评得分(满分 100 分)
100
预算执行率%(10 分)
10
项目绩效目
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
产出指标(50
分。其中:
出数量、质
量、时效、
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分)
产出数量
项目数量
1 项
1 项
20
产出质量
经费支出
合规性
合规
按制度
支出,
10
产出时效
经费支出
及时性
及时
按要求
及时支
10
产出成本
资金使用
95%
97%
10
效果指标
(30 分)
经济效益
——
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
——
可持续影响
——
社会公众或
服务对象满
意度(10 分)
——
满意度
≧80%
100%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“
营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二三公经费:纳入市财政预决算管理的三公
费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管
的事业单位)的基本支出。
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十五、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,
事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十六、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、
实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普
查、标准化生产示范等方面的支出。