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梧州市农业综合行政执法支队
2020 单位决算
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第一部分:梧州市农业综合行政执法支队概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分:梧州市农业综合行政执法支队 2020 度单位
决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公”经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:梧州市农业综合行政执法支队 2020 年度
决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说
第四部分 名词解
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第一部分:梧州市农业综合行政执法支队概况
一、单位职责
根据《中共梧州市委员会 机构编制委员会办公室关于印
发〈梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人
员编制规定的通知〉》(梧编办〔2019134 号),组建农
业综合行政执法队伍,为副处级农业综合行政执法队伍,由
市农业农村局管理。市农业综合行政执法支队的主要职责是:
(一)拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划
和方案并组织实施。
(二)负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣
传和培训等工作。
(三)负责市本级(含城区)农业农村综合行政执法工
作,具体行使兽医兽药、禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、
肥料、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量
安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制
等农业农村综合行政执法职责。
(四)负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复
杂案件;负责监督指导和组织协调各县(市)农业农村综合
行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。
(五)负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工
作,参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。
(六)负责组织农业投入品投诉举报件的办理。
(七)负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、
汇总、上报工作。
(八)负责农业机械执法检查,依法查处违法行为;处
理道路外发生的农机事故;负责受理农业机械产品质量违法
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违规行为的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法
工作。
(九)完成市农业农村局交办的其他任务
(十)职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜
禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、
渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市
种子站承担的农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业
植物检疫方面行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强
制职责划归市农业综合行政执法支队承担,并以市农业农村
局的名义统一行使。
二、机构设置
根据中共梧州市委员会机构编制委员会〈关于印发《梧
州市本级深化农业综合行政执法改革机构编制方案》的通
知〉(梧编201953 号)在市农业行政综合执法支队的
基础上,组建市农业综合行政执法支队,将市种子管理站
入市农业综合行政执法支队,撤销市种子管理站。
梧州市农业综合行政执法支队内设机构共设 8职能科
室,分别是办公室、法规监督科、农业执法大队、畜禽屠宰
执法大队、动物卫生监督执法大队、渔政大队、农机执法大
队、龙圩大队。
三、编制现状、人员构成
梧州市农业综合行政执法支队为全额事业单位,人员编
制总数 71 名,其中:参公事业编制 55 名,额事业编制 16
名。其中,在职在编人员 58 ,包括:参公事业在职在编
人员 46 人、全额事业在职在编 12 人。其他聘用人员 16 人、
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离退休人员 24 人。
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第二部分:梧州市农业综合行政执法支队 2020 年度
决算报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
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第三部分:梧州市农业综合行政执法支队 2020 年度
决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入1546.01万元,其中本
收入1432万元, 2019年度决算数增加524.05万元,增长
57.7%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1427.65万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加553.85万元,
63.4%,主要原因是当年增加预算项目,相关经费增加。
2. 上级补助收入4.35万元,为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2019年度决算数减少29.8万元,下降87.3%
主要原因是上级直接拨入的项目经费减少
3.上年结转和结余114.01万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2019年度决算数增加12.33万元,增长 12.1%
主要原因是受客观原因影响,上年部分项目支出进度慢,年
末结转和结余资金增加。
(二)本单位2020年度总支出1546.01万元,其中本年支
1075 万元, 2019年度决算数增加174.59万元,增长
19.4%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)71.29 万元:主要用于
位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。2019
年度决算数减少 13.47 万元,下降 15.9%,主要原因是 2019
1-5 月基本养老保险单位缴费比例为 20%2019 5月起
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基本养老保险单位缴费比例由 20%下调为 16%导致本年基本
养老保险缴费支出比上年减少。
2.卫生健康支出(类)35.84万元:主要用于事业单位按
照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。2019年度决
算数增加3.46万元,增长10.7%,主要原因是机构改革单位
合并,人员增加,医疗保险支出增加。
3.农林水支出(类)914.17万元:主要用于单位按照国
家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支
出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展科技
转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、农业资源保
护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农
村支出、其他农林水支出等方面的支出2019年度决算数
增加181.75万元,增长24.8%,主要原因是机构改革单位合
并,职能增加,人员增加,相应经费增加
4.住房保障支出(类)53.7万元:主要用于按照国家政
策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。2019年度决
算数增加2.84万元,增长5.6%,主要原因是机构改革单位合
,人员增加,住房公积金支出增加。
5.年末结转和结余(类)471.01万元:为本年度或以前
年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需
要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度
决算数增加361.8万元,增长331.3%,主要原因是受客观条
件影响,部分项目支出进度慢,年末结转和结余资金增加。
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二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市农业综合行政执法支队2020年度一般公共预算
财政拨款支出1069万元,较2019年度决算数增加200.98
元,增长23.2%其中:基本支出733.7万元,项目支出335.3
万元。
梧州市农业综合行政执法支队2020年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为939.57万元,支出决算为1069
元,完成年初预算的113.8%
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 62.46
元,支出决算为 71.29 万元,完成年初预算的 114.1%较年
初预算数增加 8.83 万元。决算比预算增加主要是机构改革
单位合并,人员增加,养老保险缴费支出增加。主要用于
单位职工基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出71.29万元,主要用
于单位职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加8.83
万元, 主要原因是人员增加,养老保险缴费支出增加。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为 31.42 万元,支
出决算为 35.84 万元,完成年初预算的 114.1%较年初预算
数增加 4.42 万元。决算比预算增加主要是机构改革单位
并,人员增加,医疗保险缴费支出增加。主要用于本单位
工医疗保险缴费支出。
1.行政单位医疗35.84万元,主要用于本单位职工基本
医疗保险缴费支出,较年初预算数增加35.84万元。主要是
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本单位参公人员单位预算医疗保险大病统筹功能项级科目
发生了调整,“事业单位医疗”科目调至“行政单位医疗”
科目,导致行政单位医疗决算数比预算数大。
2.事业单位医疗 0万元,主要用于本单位职工基本医疗
保险缴费支出,较 2020 年年初预算数减31.42 万元。主
本单位单位预算医疗保险大病统筹功能项级
科目发生了调整,由“事业单位医疗”科目调至“行政单位
医疗”科目,导致事业单位医疗决算数比预算数小。
(三)农林水支出(类)年初预算为 570.98 万元,支
出决算为 908.17 万元, 完成年初预算的 159.1%,较年初预
算数增加 337.19 万元。决算比预算增加主要原因是年中人
员增加及业务需要,市本级及自治区追加经费,没有列入年
初预算。主要用于单位按照国家政策规定的基本工资和津补
贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的
办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常
公用经费支出以及开展科技转化与推广服务、农产品质量
全、执法监管、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革
对渔业的补贴、其他农业农村支出等方面的支出。
1.行政运行554.8万元,主要用于单位按照国家政策规
定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一
规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差
旅费、会议费等日常公用经费支出,较2020年年初预算数增
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554.8万元,主要原因:一是本单位参公人员的人员经费
公用经费功能项级科目年中执行发生了调整,由“事业运行
(农业农村)”科目调至“行政运行(农业农村)”科目;
二是上年结转及年中追加经费,没有列入年初预算。
2.事业运行58.99万元,要用按照策规
定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一
规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差
旅费、会议费等日常公用经费支出,较2020年年初预算数减
315.91万元。主要是本单位参公人员的人员经费、公用经
费功能项级科目年中执行发生了调整,由“事业运行(农业
农村)”科目调至“行政运行(农业农村)”科目。
3.科技转化与推广服务3.41万元,主要用于农业技术推
广与服务工作方面的支出,较2020年年初预算数增3.41
元。主要是此项经费为自治区上年结转经费,没有列入年
预算。
4.农产品质量安全39.24万元,主要用于种植类、畜牧类
农产品质量安全监管方面的支出,较2020年年初预算数增加
39.24万元。主要是此项经费为自治区上年结转及当年追
经费,没有列入年初预算
5.执法监管192.16万元,主要用于农业执法监管方面的
支出,较2020年年初预算数增加63.16万元。主要是部分自
治区上年结转及当年追加经费,没有列入年初预算。
6.农业资源保护修复与利用26.47万元,优质
种业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出,较年初预
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算数增加26.47万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及
当年追加经费,不列入年初预算。
7.成品油价格改革对渔业的补贴7.5万元,主要用于普通
渔业船员培训方面的支出,较年初预算数增加7.5万元,
要是此项经费为自治区上年结转资金,不列入年初预算
8.其他农业农村支出25.6万元,主要用于普通渔业船员
培训及100吨趸船建设项目质保金方面支出,较年初预算数
增加25.6万元, 主要是此项经费为当年追加经费不列入年
初预算。
() 住房保障支出(类年初预算为46.84万元,支出
决算为53.7万元,完成年初预算的114.6%。决算比预算增加
是因为人员增加,主要用于本单位职工住房公积金缴纳支
出。
住房公积金53.7万元,主要用于本单位职工住房公积金
缴纳支出,较年初预算数增加6.86万元, 主要是人员增加,
住房公积金缴纳支出增加
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般共预基本733.7万元,
比上年增加79.52万元,增长12.2%主要是机构改革单位合
并人员增加,相应的人员经费增加。
其中:人员经费644.85万元,主要包括:基本工资、津
贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
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职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出;公用经费88.85万元,主要包括:办公
费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他
商品和服务支出。
支出具体情况如下:
(一)工资福利支出644.85万元,完成年初预算的
128.9%,较年初预算数增加144.55万元。主要原因是机构改
革单位合并,人员增加,相应的工资福利支出增加。
(二)商品和服务支出88.85万元,完成年初预算
107.8 %,较年初预算数增加6.45万元。主要原因是机构改
革单位合并,人员增加,相应的经费支出增加。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购
置及运行费支出决算24.83万元;公务接待费支出决算3.86
万元。
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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为28.69万元,与预算相比无增减变化,比去年
增加18.68万元,增长186.6%,增加原因主要是本年度增加
公务用车购置支出,而去年无此项支出。其中,因公出国支
出决算与预算相比无增减变化,与去年相比无增减变化;公
务用车购置支出决算预算相比无增减变化;比去年增加
17.97万元,增长100%,增加原因主要是更新购置1辆执法执
勤用车;公务用车运行维护费支出决算与预算相比无增减变
化,比去年增加0.48万元,增长7.5%,增加原因主要是单位
公务车使用年限较长,维修保养费用增加公务接待费支出
决算与预算相比无增减变化,比去年增加0.23万元,增长
6.3%,增加原因主要是机构改革职能增加,公务接待业务增
加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨
款安排梧州市农业综合行政执法支队出国团组0个,参加其
他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0
个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出24.83万元。其中:
公务用车购置支出17.97万元,购置了1辆公务用车,主
要用于执法执勤。
公务用车运行支出6.86万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展执法执勤业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市农业综合行政
执法支队开支财政拨款的公务用车保有量3辆,全年运行
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费支出6.86万元,平均每辆2.29万元。
(三)公务接待费支出3.86万元,国内公务接待批次38
次,人次420次,国(境)外公务接待批次0次,人0次。
其中:
外事接待批次0,人次0次。要用于上级调研指导工
作及其他城市相关单位交流工作发生的接待支出。
七、其他重要事项情况说
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2020年度机关运行经费支88.85万元,比年初
预算数增加6.45万元,增长107.8%主要原因是机构改革单
位合并,人员增加,比2019年增加24.34万元,增长137.7%
主要原因是机构改革单位合并,人员增加
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额5万元,其中:政府采
购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出
总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采
购支出总额的0%
(三)国有资产占用情况说明。
截至20201231日,本单位共有车辆3辆,其中,
部(省)级领导干部用车0、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用0辆,单位价
50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专
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用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年,按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”
经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
费以及其他费用。
十四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理
的事业单位)的基本支出
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十五、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,
事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十六、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转
化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广
及服务等方面的支出。
十七、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、
实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普
查、标准化生产示范等方面的支出。