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梧州市农业科学研究所 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市农业科学研究所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市农业科学研究所 2025 年单
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市农业科学研究所 2025 年单
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)发挥市级公益性农业科研中心、科技成果转化中
心和成果转化中心的作用,全面服务我市“三农”工作
(二)承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和
示范推广,承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课题,
指导并带动(市、区)级农业科技人员培训和创新能力建
设,有效提高本市农业科技自主创新能力,为我市农业重点
产业的健康持续发展提供技术支撑。
(三)以应用研究、开发研究为重点开展主要农作物
种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究
(四)对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新
术、新品种进行科学研究和技术创新,开展农作物高产优质
高效栽培技术研发
(五)承担农业安全生产技术研究,开展本市主要农作
物危险性病虫、草害发生规律及防治(除)技术和防灾抗灾
技术研究。
(六)深入调查研究,及时掌握本市重点产业发展中的
问题和技术难题,开展与国内外、省内外的学术、技术交流
智力引进,及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点
产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。
(七)围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服
务,提高农民的科技素质。
(八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事
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项。
二、机构设置情况
梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属
副处级非参照公务员法管理全额拨款事业单位(公益一
类)内设机构共设 3 个科室,分别是:办公室、科研
发科、生产科。
二、人员构成情况
梧州市农业科学研究所人员编制总数 24 名,其中全额事
业单位编制 24 名,在职在编人员 21 名。其他聘用人员 3 名、
离退休人员 13 名。
第二部分:梧州市农业科学研究所 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 3742430.31 元 , 同 比 增 加
117137.70 增长 3.23%其中:本年收入预算 3742430.31
元,同比增加 117137.70 元,增长 3.23%收入包括:一般
公共预算拨款支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康
支出、农林水支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要原因是:
2025 年新增项
目资金下达、上年项目结转资金支出以及事业单位人员正常
晋职晋档、人员工资五险一金调整等,导致经费支出增加
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
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2025 年收入总预算 3742430.31 元,同比增加
117137.70 ,增长 3.23%。本年收入预算 3742430.31 元,
同比增加 117137.70 ,增长 3.23 %。其中
(一)一般公共预算拨款 3742430.31 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 117137.70 元,增长 3.23 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 3742430.31 元,同比增
117137.70 ,增长 3.23%其中,基本支出预算 3742430.31
元,占支出总预算100%,同比增加 117137.70 元,增长
3.23%
(一)社会保障和就业支出类科376950.48 元,占支
出总预算 10.07%,同比增加 9501.84 元,增长 2.59%
(二)卫生健康支出类科目 174633.61 元,占支出总预
4.67%,同比减少 8954.16 元,下降 4.88%
(三)农林水支出科目 2891845.34 元,占支出总预算
77.27%同比增加 93175.62 元,增长 3.33%
(四)住房保障支出类科目 299000.88 元,占支出总预
7.99%,同比增加 23414.40 元,增长 8.5%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 3742430.31
括:一般公共预算拨款 3742430.31 :社
障和就业支376950.48 元、卫生健康支出 174633.61 元、
农林水支出 2891845.34 元、住房保障支299000.88 元。
财政拨款总收支较上年增长 3.23%主要原因是:2025 年新
增项目资金下达、上年项目结转资金支出以及事业单位人员
正常晋职晋档、人员工资、五险一金调整等,导致经费支出
增加;使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3742430.31
增加 117137.70 元,增长 3.23%其中:基本支出 3742430.31
元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业单位离退休 27090 元,其中:基本支出 27090 元,
项目支0元。主要用于退休人员的大病医疗统筹、物业服
务补贴。
2.机关基本费支349860.48
其中:基本支出 349860.48 元,项目支出 0元。主要用于本
单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
3. 事业单位医疗 174633.61 元 。 其 中 : 基 本 支 出
174633.61 元,项目支出 0元。主要用于本单位按照规定标
准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
4.事业运行 2891845.34 元。其中:基本支出 2891845.34
元,项目支出 0元。主要用于本单位为保证日常运转发生的
支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
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员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮
电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
5.住房公积金 299000.88 其中:基本支出 299000.88
元,项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策统一规定
为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3742430.31 元,占一般公共预算支出
预算 100%,同比增加 117137.70 元,增长 3.23%。其中
工资福利支出预算 3470517.83 元,占基本支出预算
92.73%,同比增加 283991.06 元,增长 8.81 %
商品和服务支出预算 244822.48 元,占基本支出预
6.54%同比减少 173843.36 元,下降 41.52%
对个人和家庭的补助预算 27090 元,占基本支出预算
0.72%同比增加 6990 元,增长 34.78%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3742430.31 元,同
比增加 117137.70 元,增长 3.23%。其中:
3497607.83 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福
利支出。较上年增长 4.18 %主要原因是事业单位正常晋职
晋档等,增加人员经费使收入预算总体有所增加。
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公用经费 244822.48 元,主要包括:办公费、差旅费、
维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务
车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上
年、下降 8.65%主要原因是在职在编人员2024 年减少 3
人,公用经费人均经费比上年有所减少
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 12500
元,同比增0元,增长 0 %具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 7,500.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 5,000.00
无变化。其中:
1)公用车运行维护费支出预5,000.00 ,同
无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预12500
元,同比无变化。主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过
紧日子的有关要求。具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 7500 元,同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 5000 元,同比无
化。其中:
1)公务用车运行维护费 7500 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费预算安排情况说明。
梧州市农业科学研究所机关运行经费财政拨款预算 0.00
元。
梧州市农业科学研究所为事业单位,事业单位相关运行
经费总预算安排 244822.48 元,其中:基本支出预算
244822.48 项目支出预0元,同比减173843.36 元,
41.52%单位在职人员比上年减少,公
用经费预算减主要用于办公费、差旅费维修(护)费、
公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 7000 同比无变其中
府集中采购预算 7000 元,占政府采购预算的 100%
无变化。
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按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 7000 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 2000 元,占政府采
购预算 28.57%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
务类采购 5000 ,占政府采购预算 71.43%
货物类采购主要内容是:复印纸,预算金额 2000 元,
购买日常办公所需的复印纸;服务类采购主要内容是车辆
维修和保养服务,预算金额 5000 采购单位按规定保留的
公务车辆维修保养等服务。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
0辆,0他用1辆,他用车主
要是单位业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理范
围。
202412317636262.25
其中:1.土地、房屋及构筑物2723103.102. 通用设备
5834423. 专用2776404.654. 和陈0
元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具等85451.50元,
7.无形资产1467861.00元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
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置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件