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员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮
电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
5.住房公积金 299000.88 元。其中:基本支出 299000.88
元,项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策统一规定
为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3742430.31 元,占一般公共预算支出
预算 100%,同比增加 117137.70 元,增长 3.23%。其中:
工资福利支出预算 3470517.83 元,占基本支出预算
92.73%,同比增加 283991.06 元,增长 8.81 %。
商品和服务支出预算 244822.48 元,占基本支出预算
6.54%,同比减少 173843.36 元,下降 41.52%。
对个人和家庭的补助预算 27090 元,占基本支出预算
0.72%,同比增加 6990 元,增长 34.78%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3742430.31 元,同
比增加 117137.70 元,增长 3.23%。其中:
人员经费 3497607.83 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福
利支出。较上年增长 4.18 %,主要原因是事业单位正常晋职
晋档等,增加人员经费使收入预算总体有所增加。