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预算为上年结转结余资金,因今年结转结余审批程序变动,
本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体
现。
(二)社会保障和就业支出类科目 367,448.64 元,占支
出总预算 10.14%,同比增加 40,971.2 元,增长 12.55%。
(三)卫生健康支出类科目 183,587.77 元,占支出总预
算5.06%,同比增加 19,509.53 元,增长 11.89%。
(四)农林水支出类科目 2,798,669.72 元,占支出总预
算77.2%,同比增加 33,6801.46 元,增长 13.68%。
(五)住房保障支出类科目 275,586.48 元,占支出总预
算7.6%,同比增加 30,728.4 元,增长 12.55%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3,625,292.61 元。收入全
部为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出
367,448.64 元、卫生健康支出 183,587.77 元、农林水支出
2,798,669.72 元、住房保障支出 275,586.48 元。财政拨款总
收支较上年增长 15.85%,主要原因是:一是根据相关规定
提高了退休公用经费人均标准;二是人员增加及事业单位正
常晋职晋档等,增加人员经费;使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3,625,292.61 元,较上
年增长 15.85%。其中:基本支出 3,625,292.61 元,项目支
出0.00 元。具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 367,448.64 元,其