梧州市农业科学研究所 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市农业科学研究所概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市农业科学研究所单位预算及三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市农业科学研究所 2022 年单位预算报
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中
心和成果转化中心的作用,全面服务我市“三农”工作
(二)承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和
示范推广,承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课题,
指导并带动(市、区)级农业科技人员培训和创新能力建
设,有效提高本市农业科技自主创新能力,为我市农业重点
产业的健康持续发展提供技术支撑。
(三)以应用研究、开发研究为重点,开展主要农作物
种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究
(四)对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新技
术、新品种进行科学研究和技术创新,开展农作物高产优质
高效栽培技术研发
(五)承担农业安全生产技术研究,开展本市主要农作
物危险性病虫、草害发生规律及防治(除)技术和防灾抗灾
技术研究。
(六)深入调查研究,及时掌握本市重点产业发展中的
问题和技术难题,开展与国内外、省内外的学术、技术交流
智力引进,及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点
产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。
(七)围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服
务,提高农民的科技素质。
(八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事
项。
二、机构设置情况
梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的副
处级全额拨款事业单位,内设机构共设 3 个科室,分别是:
办公室、科研开发科、生产科。
三、人员构成情况
梧州市农业科学研究所人员编制总数 24 名,其中全额
事业单位编制 24 名,在职在编人员 23 名。其他聘用人员 1
名、离退休人员 10 名。
第二部分:梧州市农业科学研究所 2022 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 3024882.19 元,同比增加 57729.36
元,增长 1.95%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:
社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保
障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了在职在编人员工资标准;二是在职在编
人员基数提高;使收入预算总体有所增加
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 3024882.19 元,同比增加 57729.36
元,增长 1.95%。其中:
(一)一般公共预算拨款 3024882.19 元,占收入总预算
的 100%,同比增加 57729.36 元,增长 1.95%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年算 3024882.19 元
算 3024882.19 元,占支出总预算的 100%,同比增加 95529.36
元,增长 3.26 %;项目支出预算 0 元,占支出总预算的 0%,
同比减少 37800.00 元,下降 100%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 318098.56 元,占
出总预算 10.51%,同比增加 11031.68 元,增长 3.59%。
(二)卫生健康支出类科目 160031.16 元,占支出总
算 5.29%,同比增加 5536.89 元,增长 3.58%。
(三)农林水支出类科目 2308178.55 元,占支出总预算
76.31%,同比增加 32887.03 元,增长 1.45%。
(四)住房保障支出类科目 238573.92 元,占支出总
算 7.89%,同比增加 8273.76 元,增长 3.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3024882.19 元收入包括:
一般公共预算拨款 3024882.19 元;支出包括:社会保障和
业支出 318098.56 元、卫生健康支出 160031.16 元、农林
支出 2308178.55 元、住房保障支出 238573.92 元
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3024882.19 元,其中:
基本支出 3024882.19 元,项目支出 0.00 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 318098.56 元,其
中:基本支出 318098.56 元,主要用于本单位按照规定标
为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 160031.16 元 , 其 中 : 基 本 支 出
160031.16 元主要
基本医疗保险费支出。
2308178.55 元出 2308178.55
元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发生
的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品
很服务支出、其他工资福利支出。
住房公积金支出 238573.92 元,主要用于本单位按照国
家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3024882.19 元,一般公共预算支
的 100%,同比增加 95529.36 元,增长 3.26%。其中:
算 2771282.19 元
91.62%,同比增加 89129.36 元,增长 3.32%。
算 233500.00 元
7.72%,同比增加 5500.00 元,增长 2.41 %。
对个人和家庭补助支出预算 20100.00 元,占基本支出
算 0.66%,同比增加 900.00 元,增长 4.69%。
2. 支出 0.00 元,占一公共算支出的 0%同比
减少 37800.00 元 ,下降 100%。其中:
出预 0.00 元目支算 0%,
比减少 37800.00 元,下降 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 3024882.19 元,其中:
费 2786882.19 元 92.13%
要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费。
公用经费 238000.00 元,占基本支出预算 7.87%。主要包
括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、
专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
2022 年的“公”
情况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预
12500.00 元,同比增加 0.00 元,增长 0%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比增加 0.00
元,增长 0%,与上年度持平。
2. 公务接待费支出预算 7500.00 元,同比增加 0.00 元,
增长 0.00%,与上年度持平。
3. 公务用车费预算 5000.00 元,同比增加 0.00 元,增
长 0%,与上年度持平。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 5000.00 元同比增
加 0.00 元,增长 0%,与上年度持平。
(2)公务用车购置费 0.00 元,同比增加 0.00 元,增长
0%,与上年度持平。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预
12500.00 元,同比增加 0.00 元,增长 0%。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比增加 0.00
元,增长 0%。与上年度持平。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 7500.00 元,同比增加 0.00 元,增长 0 %。
与上年度持
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 5000.00 元,同比增加
0.00 元,增长 0%。具体是:
1算 5000.00 元
0.00 元,增长 0%。与上年度持平。
(2)公务用车购置预算 0.00 元,同比增加 0.00 元,
长 0%。与上年度持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况
排 2308178.55 元
基本支出预算 2308178.55 元项目支出预算 0.00 元,同比
增加 32887.03 元,增长 1.45%。主要原因:一是根据相关规
定提高了在职在编人员工资标准;二是在职在编人员社保
数提高。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、
公务接待费专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品很服务支出、其他工资福利支出
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0.00 元,同比增加 0.00 元,增长
0%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0.00 元,财
政专户管理的资金安排 0.00 元。按采购项目类型划分,集
中采购 0.00 元,其中:货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00
元、服务类采购 0.00 元;分散采购 0.00 元,其中:货物类
采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤
用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主
要是单位业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理范
围。
截至2021年12月31日,资产值合计7197384.35元,
中 : 1. 土 地 、 房 屋 及 构 筑 物 77445.94 元 。 2. 通 用 设 备
1585829.50元。3.专用设备483345.60元。4.文物和陈列品 0
元。5.图书档案0.00 元,6.家具、用具具等69281.5元
7.无形资产4981481.81元。
(四)预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目(含基本支出)16个,项目
及金额3024882.19元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。其中:其他运转类和特定目标类项目0个。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件