的 100%,同比增加 95529.36 元,增长 3.26%。其中:
工资福利支出预算 2771282.19 元,占基本支出预算
91.62%,同比增加 89129.36 元,增长 3.32%。
商品和服务支出预算 233500.00 元,占基本支出预算
7.72%,同比增加 5500.00 元,增长 2.41 %。
对个人和家庭补助支出预算 20100.00 元,占基本支出预
算 0.66%,同比增加 900.00 元,增长 4.69%。
2. 项目支出 0.00 元,占一般公共预算支出的 0%,同比
减少 37800.00 元 ,下降 100%。其中:
商品和服务支出预算 0.00 元,占项目支出预算 0%,同
比减少 37800.00 元,下降 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 3024882.19 元,其中:
人员经费 2786882.19 元,占基本支出预算 92.13%。主
要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费。
公用经费 238000.00 元,占基本支出预算 7.87%。主要包
括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、
专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。