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(三)农林水支出类科目 2,275,291.52 元,占支出总预
算76.68%,同比增加 225,359.52 元,增长 10.99%。
(四)住房保障支出类科目 230,300.16 元,占支出总预
算7.76%,同比增加 20,924.16 元,增长 9.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 2,967,152.83 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2,967,152.83 元;支出包括:社会保障和
就业支出 307,066.88 元、卫生健康支出 154,494.27 元、农林
水支出 2,275,291.52 元、住房保障支出 230,300.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 2,967,152.83 元,其中:基
本支出 2,929,352.83 元,项目支出 37,800.00 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 307,066.88 元,其
中:基本支出 307,066.88 元,主要用于本单位按照规定标准
为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗支出 154,494.27 元,其中:基本支出
154,494.27 元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的
基本医疗保险费支出。
事业运行 2,275,291.52 元,其中:基本支出 2,237,491.52
元,项目支出 37,800.00 元。主要用于本单位为保证日常运转
发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安
排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公
费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会