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梧州市农业科学研究所 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市农业科学研究所概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市农业科学研究所单位预算及三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市农业科学研究所 2021 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中
心和成果转化中心的作用,全面服务我三农工作
(二)承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和
示范推广,承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课
题,指导并带动县(市、区)级农业科技人员培训和创新能
力建设,有效提高本市农业科技自主创新能力,为我市农业
重点产业的健康持续发展提供技术支撑
(三)以应用研究、开发研究为重点,开展主要农作物
种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究
(四)对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新
术、新品种进行科学研究和技术创新,开展农作物高产优质
高效栽培技术研发
(五)承担农业安全生产技术研究,开展本市主要农作
物危险性病虫、草害发生规律及防治(除)技术和防灾抗灾
技术研究。
(六)深入调查研究,及时掌握本市重点产业发展中的
问题和技术难题,开展与国内外、省内外的学术、技术交流
智力引进,及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点
产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。
(七)围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服
务,提高农民的科技素质。
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(八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事
项。
二、机构设置情况
梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的副
处级全额拨款事业单位,内设机构共3个科室,分别是:
办公室、科研开发科、生产科。
三、人员构成情况
梧州市农业科学研究所人员编制总数 24 名,其中全额
事业单位编24 名,在职在编人员 24 名。其他聘用人员 1
名、离退休人员 10 名。
第二部分:梧州市农业科学研究所 2021 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 2,967,152.83 元 , 同 比 增 加
288,047.83 元,增长 10.75%。收入为一般公共预算拨款;支
出包括:农林水支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
本单位 2021 年在职人员增加,在职在编人员经费增加二是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入
单位预算安排。
二、单位收入总体预算情况说明
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2021 年收入总预算 2,967,152.83 元,同比增加 288,047.83
元,增长 10.75%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)
2,967,152.83 元,占收入总预算的 100 %同比增加 288,047.83
元,增长 10.75%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无国有资本经营预算收入,同比无变化。
(四)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(五)本单位无事业收入,同比无变化
(六)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(七)本单位无上级补助收入,同比无变化。
(八)本单位无附属单位上缴收入,同比无变化。
(九)本单位无其他收入,同比无变化
(十)本单位无上年结转结余收入(上年结转结余收
不列入本年度预算),同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预2,967,152.83 元,其中,基本支出预算
2,929,352.83 元,占支出总预算的 98.73% 同 比 增 加
250,247.83 元,增长 9.34%项目支出预算 37,800.00 元,占
支出总预算1.27%2020 年无此项预算,2021 年增减幅无
法进行同比。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 307,066.88 元,占
出总预算 10.35%,同比增加 27,898.88 元,增长 9.99%
(二)卫生健康支出类科目 154,494.27 元,占支出总
5.21%,同比增加 13,865.27 元,增长 9.86%
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(三)农林水支出类科目 2,275,291.52 元,占支出总预
76.68%,同比增加 225,359.52 元,增长 10.99%
(四)住房保障支出类科目 230,300.16 元,占支出总
7.76%,同比增加 20,924.16 元,增长 9.99%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 2,967,152.83 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2,967,152.83 元;支出包括:社会保障和
就业支出 307,066.88 元、卫生健康支154,494.27 元、农林
水支出 2,275,291.52 元、住房保障支出 230,300.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 2,967,152.83 元,其中:
本支出 2,929,352.83 元,项目支出 37,800.00 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 307,066.88 元,其
中:基本支出 307,066.88 元,主要用于本单位按照规定标准
为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗支出 154,494.27 元,其中:基本支出
154,494.27 元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的
基本医疗保险费支出。
事业运行 2,275,291.52 元,其中:基本支出 2,237,491.52
元,项目支出 37,800.00 元。主要用于本单位为保证日常运转
发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安
排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公
费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会
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经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公
用经费支出及编外人员支出(劳务派遣)。
住房公积金支出 230,300.16 元,主要用于本单位按照国
家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 2,929,352.83 元,占支出总预算的
98.73%,同比增加 250,247.83 元,增长 9.34%。其中:
工资福利支出预算 2,682,152.83 元,占基本支出预
91.56%,同比增加 221,047.83 元,增长 8.98%
商品和服务支出预算 228,000.00 元,占基本支出预算
7.78%同比增加 10,000.00 元,增长 4.59%
对个人和家庭补助支出预19,200.00 元,占基本支出
0.66%2020 年无此项预算,2021 年增减幅无法进行同比。
2.37,800.00 元,占支出总预算的 1.27%2020
年无此项预算,2021 年增减幅无法进行同比。其中:
商品和服务支出预算 37,800.00 元,占项目支出预算
100%2020 年无此项预算,2021 年增减幅无法进行同比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 2,929,352.83 元,其中:
人员经费 2,701,352.83 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
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公用经费 228,000.00 元,主要包括:办公费、差旅费、
公务接待费、专用材料费、工会经费、公务车运行维护费、
其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2021 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2021 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
12,500.00 元,同比减少 90.00 元,下降 0.07%
其中:
1.公出国(境)经费出预0元,同比增加 0元,
增长 0%与上年度持平。
2.公务接待费支出预算 7,500.00 同比减少 240.00
下降 0.31%减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉
行节约,减少公务接待支出。
3.公务用车费预算 5,000.00 元,同比增加 150.00 元,
0.30% 。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 5,000.00 同比增
150.00 元,增长 0.30%,增加主要原因车辆主要用于往返
项目的科研基地,长期山路运行对车辆硬件损耗较大。
2)公务用车购置费 0元,同比增加 0元,增长 0%
主要原因是单位暂无车辆购置计划,与上年度持平。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
12,500.00 90.00 0.07%本级
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经费拨款预12,500.00 元,同比减少 90.00 元,下降 0.07%
具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0政局
一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 7,500.00 元,同比减少 240.00 元,
0.31%。其中:本级经费拨款预算 7,500.00 元,同比减少
240.00 0.31%减少的主要原因是严格执行中央
项规定,厉行节约,减少公务接待支出
3.公务用车费预算 5,000.00 元,比增加 150.00 , 增
0.30%。其中:本级经费拨款预算 5,000.00 元,同比增加
150.00 元, 增长 0.30%。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 5,000.00 同比
150.00 元, 增长 0.30%。其中:本级经费拨款预算 5,000.00
元,同比增加 150.00 ,增长 0.30%。增加的主要原因是车
辆主要用于往返项目的科研基地,而项目科研基地几乎都是
在乡村山路区域,长期山路运行对车辆硬件损耗较大。
2公务用车购置预算 0元,同比增加 0元,增长 0%
其中:本级经费拨款预算 0元,同比增0元,增长 0%
主要原因是单位暂无车辆购置计划,与上年度持平。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
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(一)事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 265,800.00 元,同比增加
47,800.00 元,增长 21.92%主要原因是本单位 2020 年在职
人员增加,在职在编人员经费增加,编外人员支出从 2021
年起列入单位预算安排。其中:基本支出 228,000.00 元,项
目支出 37,800.00 元,主要用于本单位为保证日常运转发生
的办公费、差旅费、公务接待费、用材料费、委托业务费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 0元,同比增加 0元,增长 0%
按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0财政专户管
理的资金安0元。按采购项目类型划分,集中采购 0元,
其中:货物类采购 0元、工程类采购 0服务类采购 0元;
分散采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、业务用车1
辆,主要是单位业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编
管理范围。
截至20201231日,资产原值合计2,006,163.54元,
中:(1)土地、房屋及构筑物77,445.94元,(2)通用设备
1,390,130.50元,(3)专用设备469,305.60元,(4
用具、装具69,281.50元。
(四)预算绩效说明。
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2021年单位预算共有项目(含基本支出6个,项目涉及
金额2,967,152.83元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效
目标。分别是:在职在编人员经费项目2,681,252.83元、离退
休人员经费项目20,100.00元,定额公用经(含党建、团建、
公共机构节能经费节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)
107,776.64元、定额商品和服务支出中工会经费项目
32,223.36元、机关事业单位伙食补助项目88,000.00元、编外
人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目37,800.00元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开
进行同口径对比,此次 2021 单位预算同比已将 2020
位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
4三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境) 费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
5.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
6事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
所取得的收入。
7其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
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二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件