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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 1196329.75 元 , 占 支 出 总 预 算 的
92.17%,同比增加 71429.75 元,增长 6.35%。其中:
工资福利支出预算 1098169.75 元,占基本支出预算
91.79 %,同比增加 38669.75 元,增长 3.65%。
商品和服务支出预算 92400.00 元,占基本支出预算
7.72%,同比增加 27000.00 元,增长 41.28%。
对个人和家庭补助支出预算 5760.00 元,占基本支出预
算0.49%,因2020 年无此项预算,所以无法进行增减幅比
较。
2.项目支出 101600.00 元,占支出总预算的 7.83%,因
2020 年无此项预算,所以无法进行增减幅比较。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 15000.00 元 , 占 项 目 支 出 预 算
14.76%,因 2020 年无此项预算,所以无法进行增减幅比较。
商品和服务支出预算 86600.00 元,占项目支出预算
85.24%,因2020 年无此项预算,所以无法进行增减幅比较。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1196329.75 元,其中:
人员经费 1103929.75 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 92400 元,主要包括:办公费、邮电费、差旅
费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明