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人员支出(劳务派遣)项目的类级功能科目“农林水”误录为
“城乡社区支出”,导致本年度支出决算数比预算数大。
(四)农林水支出(类)年初预算为69.34万元,支出决
算为135万元,完成年初预算的194.7%。决算比预算增加主
要自治区当年追加项目经费。主要用于本单位按照国家政策
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统
一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等
日常公用经费支出以及开展病虫害控制等业务方面的支出。
1.事业运行62.22万元,主要用于本单位按照国家政策
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统
一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、
委托业务费等日常公用经费支出,较年初预算数减少2.43万
元,主要是因人员调出的原因,使经费减少,导致本年度支出
决算数比预算数小。
2. 病虫害控制69.86万元,主要用于草地贪夜蛾防控项
目、水稻病虫防控项目方面的支出,较年初预算数增加69.86
万元,主要是此项经费为自治区当年追加经费,导致本年度
支出决算数比预算数大。
3.其他农业农村支出2.92万元,主要用于单位业务用房
搬迁费方面的支出,较年初预算数增加2.92万元。主要是年
中追加的市本级资金,导致本年度支出决算数比预算数大。
(五)住房保障支出(类)年初预算为7.85万元,支出
决算为7.85万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职