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(十)本单位无上年结转结余,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1017022.90 元,同比增加 15711.81
元,增长 1.57 %。其中,基本支出预算 1006022.90 元,占
支出总预算的 98.92%,同比增加 15711.81 元,增长 1.57 %;
项目支出预算 11000.00 元,占支出总预算的 1.08%,同比
无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 99593.84 元,占支
出总预算 9.79%,同比增加 9296.56 元,增长 10.3%。
(二)卫生健康支出类科目 48578.13 元,占支出总预
算4.78%,同比增加 1454.24 元,增长 3.09%。
(三)农林水支出类科目 788994.89 元,占支出总预算
77.58%,同比增加 577.53 元,增长 0.07%。
(四)住房保障支出类科目 79856.04 元,占支出总预
算7.85%,同比增加 4383.48 元,增长 5.81%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1017022.90 元。收入全部
为一般公共预算拨款 1017022.90 元。支出包括:社会保障
和就业支出 1017022.90 元、卫生健康支出 48578.13 元、农
林水支出 788994.89、住房保障支出 79856.04 元。财政拨
款总收支较上年增长 1.57%,主要原因是机关事业单位正常
晋职晋档等,增加人员经费;使收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1017022.90 元,同比
增加 15711.81 元,增长 1.57%。其中:基本支出 1006022.90