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化。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为5.03万元,支出
决算为5.03万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职
工医疗保险缴费支出。
行政单位医疗5.03万元,主要用于本单位职工基本医疗
保险缴费支出,较年初预算数无增减变化。
(三)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算
为4.14万元,年初无该项预算安排,无法进行对比,较年初
预算数增长的主要原因是编外人员支出(劳务派遣)项目的
类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”,导致本
年度支出决算数比预算数大。主要用于单位编外人员支出
(劳务派遣)。
一般行政管理事务4.14万元,主要用于单位编外人员支
出(劳务派遣),较年初预算数增长4.14万元,主要是编外
人员支出(劳务派遣)项目的类级功能科目“农林水”误录
为“城乡社区支出”,导致本年度支出决算数比预算数大。
(四)农林水支出(类)年初预算为68.35万元,支出决
算为88.18万元,完成年初预算的129%,决算比预算增加19.83
万元。主要是因为自治区当年追加项目经费。主要用于本单
位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、
邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广
等业务方面的支出。
1.行政运行(农业农村)56.51万元,主要用于本单位