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机关事业单位基本养老保险缴费支出 78157.60 元,其中:
基本支出 78157.60 元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位
按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗支出 40873.47 元,其中:基本支出
40873.47 元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家
政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
行政运行 583811.96 元,其中:基本支出 572811.96 元,
项目支出 11000.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发
生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
住房公积金 58618.20 元,其中:基本支出 58618.20 元,
项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工
计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 750461.23 元,占一般公共预算支出的
98.55%,同比减少 91218.8 元,下降 10.8%。其中:
工 资 福 利 支 出预 算 590580.70 元 , 占 基 本 支 出 预算
78.70%,同比减少 118679.40 元,下降 16.73%。
商品和服务支出预算 149950.53 元,占基本支出预算
19.98%,同比增加 26350.63 元,增长 21.32%。
对个人和家庭补助支出预算 9930.00 元,占基本支出预
算1.32%,同比增加 1110.00 元,增长 12.59%。
2. 项目支出 11000.00 元,占一般公共预算支出的 1.44%,