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2025 年本年一般公共预算支出 863888.07 元,同比减
少90656.17 元,下降 9.49 %。其中:基本支出 780788.07
元,项目支出 83100 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 84439.92 元,其中:
基本支出 84439.92 元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位
按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 34631.15 元,其中:基本支出 34631.15
元,项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工
缴纳的基本医疗保险费支出。
事业运行 684999.16 元,其中:基本支出 601899.16 元,
项目支出 83,100.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发
生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
水电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其
他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
住房公积金 59817.84 元,其中:基本支出 59817.84 元,
项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为
职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 780788.07 元,占一般公共预算支出预
算90.38 %,同比减少 90656.17 元,下降 10.40 %。其中:
工资福利支出预算 707493.91 元,占基本支出预算
90.61 %,同比减少 73294.16 元,下降 9.38 %。