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梧州市扶贫开发培训中心 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市扶贫开发培训中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市扶贫开发培训中心单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市扶贫开发培训中心 2021 年单位预算
报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
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二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
1、负责拟订全市雨露计划扶贫培训方案,拟定贫困村创
业致富带头人培育和扶贫干部培训方案
2、负责组织和指导全市扶贫干部培训、贫困劳动力转移
就业短期技能培训农村实用技术培训贫困村创业致富带
头人培育工作。
3、负责组织和指导开展雨露计划学历教育补助工作。
4、会同有关部门拟订就业扶贫政策指导贫困地区就业
扶贫车间建设和贫困劳动力稳定就业工作。
5、完成梧州市扶贫开发办公室交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市扶贫开发培训中心是全额事业单位(公益一类)
无内设机构
三、人员构成情况
梧州市扶贫开发培训中心人员全额事业编制总数 10 名,
全额事业在职在编人员 6人,其他聘用人员 2人。
第二部分:梧州市扶贫开发培训中心 2021 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2021 年收支总预算 680277.85 收入一般
共预算拨款支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出
卫生健康支出、住房保障支出。
2021 2020
数据,故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单位预算数
据进行同比
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预680277.85 元,其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)680277.85
元,占收入总预算的 100 %。本单位为 2021 年新增预算单
位,2020 年无单位预算数据,故本单2021 年单位预算未
能与 2020 年单位预算数据进行同比。
(二)本单位无政府性基金预算拨款收入,同比无变化
(三)本单位无国有资本经营预算拨款收入,同比无
化。
(四)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(五)本单位无事业收入,同比无变化
(六)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(七)本单位无上级补助收入,同比无变化。
(八)本单位无附属单位上缴收入,同比无变化。
(九)本单位无其他收入,同比无变化
(十)本单位无上年结转结余收入(上年结转结余收
不列入本年度单位预算),同比无变化
三、单位支出总体预算情况说明
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2021 年支出总预算 680277.85 其中,基本支出预算
598177.85 元,占支出总预算的 87.93 %
82100 元,占支出总预算12.07 %。其中:
(一)农林水支出科目 563165.52 元,占支出总预算
82.78 %单位2021 算单2020
预算数据故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单位预
算数据进行同比。
(二)社会保障和就业支出类科目 51954.24
出总预7.64%本单位为 2021 新增预算单位,2020
无单位预算数据,故本单位 2021 年单位预算未能与 2020
单位预算数据进行同比。
(三)卫生健康支出类科26192.41 元,占支出总预
3.85 %。本单位为 2021 新增2020 无单
位预算数据,故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单
预算数据进行同比
(四)住房保障支出类科38965.68 元,占支出总预
5.73 %本单位为 2021 新增预算单位,2020 年无单位
预算数据故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单位预
算数据进行同比。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2021 年财政拨款收支总预算 680277.85 收入包括:
一般公共预算拨款 680277.85 元;支出包括农林水支出
563165.52 51954.24
康支出 26192.41 元、住房保障支出 38965.68
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 680277.85 元,其中:基
本支出 598177.85 元,项目支82100 元,体支出预算
下:
(一)一般公共预算支出按功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支51954.24
中:基本支出 51954.24 元,项目支出 0元。主要用于事业
单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出
事业单位医疗支出 26192.41 元,其中:基本支出
26192.41 元,项目支0元。主要用于按照规定标准为职工
缴纳的基本医疗保险费支出。
农村基础设施建设支481065.52 元,其中:基本支
481065.52 元,项目支出 0元。主要用于根据国家规定的基
本工资和津贴标准等安排的人员经费支出和按市本级公用经
费开支标准安排的办公费、差旅费、委托业务费等日常公用
经费支出。
扶贫事业机构支出 82100 元,其中:基本支出 0元,项
目支出 82100 主要用于编外人员支出(机关后勤和劳务
派遣)。
住房公积金支出 38965.68 元,其中:本支出 38965.68
元,项目支出 0元。主要用于按照国家政策统一规定为职工
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计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 598177.85 元,占支出总预算的
87.93 %单位2021 算单2020
预算数据故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单位预
算数据进行同比。其中:
工资福利支出预算 538177.85 元,占基本支出预算
89.97 %单位2021 算单2020
预算数据故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单位预
算数据进行同比。
商品和服务支出预算 60000 元 , 占 基 本 支 出 预 算
10.03%本单位2021 年新增预算单位,2020 年无单位预
算数据,故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单位预
数据进行同比。
2.目支82100 元,占支出总预算12.07 %本单
位为 2021 新增预算单位2020 无单位预算数据,
2021 年单位预算未能与 2020 年单位预算数据进行同
比。其中
商品和服务支出预算 82100 元,占项目支出预算 100%
本单位为 2021 年新增预算单位,2020 年无单位预算数据,
故本单位 2021 单位预算未能2020 单位预算数据进行
同比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2021 年一般公共预算基本支出 598177.85 元,其中:
人员经538177.85 元,主要包括:基本工资、贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 60000 主要包括:办公费、差旅费、委托
业务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2021 年预算全口径安排的三公经费预算情况。
2021 年预算全口径安排三公经费支出预算 0元,本单
位为 2021 新增预算单位2020 无预算数据,故本单位
2021 年单位预算未能与 2020 年单位预算数据进行同比。
中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统一
要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入
部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
请调整支出
2.公务接待费支出预0元,同比无增减。
3.公务用车费预算 0元,同比无增减。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无增减。
2)公务用车购置费 0元,同比无增减。
(二2021 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
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2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,
中:经费0元,2021 年新增部门预
具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元。其中本级经费拨款预0元,
本单位为扶贫开发办公室的二层单位,不安排公务接待费用
支出。本单位2021 年新增预算单位,2020 年无单位预算
数据,故本单位 2021 年单位预算未能与 2020 年单位预算数
据进行同比
3.公务用车费预算 0元,同比无增减。本单位为扶贫开
发办公室的二层单位,不安排公务用车费用支出。本单位
2021 年新增预算单位,2020 年无单位预算数据,故本单
2021 年单位预算未能与 2020 年单位预算数据进行同比。
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无增减。
2)公务用车购置预0元,同比无增减
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
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单位行政运行经费财政拨款预0元,单位事业公用经
费总预算安排 142100 元。本单位为 2021 年新增预算单位
2020 年无单位预算数据,故本单位 2021 年单位预算未能与
2020 年单位预算数据进行同比。主要用于事业单位根据国家
规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出:按市本
级公用经费开支标准安排的办公费、差旅费、委托业务费等
日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 0元,本单位2021 年新增预算
单位,2020 年无单位预算数据,故本单位 2021 年单位预算
预算未能与 2020 年单位预算数据进行同比。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0其他用车0辆,其他用车0
辆。
截至20201231,资产原值合0元,其中:(1
土地、房屋及构筑物0元,2)通用设备0元,(3专用设
0元,(4)文物和陈列0元,(5)图书档案0元,(6
家具、用具、装具0元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)5个项目涉及
金额680277.85元,全部项目(含基本支出均制定了绩效目
标。分别是:在职在编人员经费项目538177.85元、定额公用
经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经
费和垃圾分类工作经费)项目53575.68元、定额商品和服务
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支出中工会经费项目6424.32元、机关事业单位伙食补助项目
24000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣项目82100
元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已2020
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
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4.农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道
路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护
等生产生活条件改善广西的支出。
5.扶贫事业机构:反映扶贫事业单位基本支出,不包
括行政单位(包括衽公务员管理的事业单位)后勤服务中心、
医务室等附属事业单位的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
7三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市扶贫开发培训中心 2021 年单位预算
报表
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一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件