—7—
他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2023 年度
决算数一致,没有差异。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与
2023年度决算数一致,没有差异。
(二)本单位2024年度总支出147万元,其中本年支出147
万元, 较2023年度决算数增加22.26万元,增长17.84%。支出具
体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)12.30 万元,主要用于机关
事业基本养老保险缴费的支出。较 2023 年度决算数增加 0.38 万
元,增长 3.19%,主要原因是单位职工养老保险缴费基数按照相
关文件进行调整,机关事业基本养老保险支出比去年决算增加。
2.卫生健康支出(210 类)6.16 万元,主要用于按国家规定
为职工计缴的基本医疗保险费支出。较 2023 年度决算数增加
0.19 万元,增长 3.18%,主要原因是单位职工基本医疗保险缴费
基数按照相关文件进行调整,职工基本医疗保险支出比去年决算
增加。
3.农林水支出(213 类)119.30 万元,主要用于人员支出以
及按单位职责和在年度内需要完成的工作经费开支。较 2023 年
度决算数增加 21.39 万元,增长 21.84%,主要原因是按规定发
放的人均绩效增量标准提高和社保费基数调增,导致比去年决算