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(四)住房保障支出类科目 119707.93 元,占支出总预
算7.97%,同比增加 27447.61 元,增长 29.75%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1594956.44 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1594956.44 元。支出包括:社会保障和就
业支出 141615.86 元、卫生健康支出 70822.83 元、农林水支
出1262809.82 元、住房保障支出 119707.93 元。财政拨款总
收支较上年增长 24.62%,主要原因是根据相关规定,在职人
员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加,财政拨款
收支预算总体较上年增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1594956.44 元,同比增加
315055.3 元,增长 24.62%。其中:基本支出 1594956.44 元,
项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 141615.86 元,
其中:基本支出 141615.86 元,项目支出 0元。主要用于全
额事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
2、事业单位医疗 70822.83 元,其中:基本支出 70822.83
元,项目支出 0.00 元。主要用于全额事业单位按照规定标准
为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
3、住房公积金 119707.93 元,其中:基本支出 119707.93
元,项目支出 0元。主要用于事业单位按照国家政策统一规
定为职工计缴的住房公积金支出。