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增长 3.6%,主要原因是缴费基数比上年度增大,机关事业基本
养老保险缴费的总体支出有增加。
2.卫生健康支出(类)5.01万元:主要用于单位按国家规定
为职工计缴的基本医疗保险费。较2021年决算数增加0.62万元,
增长12.4%,主要原因是缴费基数比上年度增大,职工缴纳的基
本医疗等社会保险费的总体支出有增加。
4.农林水支出(类)87.60万元:主要用于人员支出以及按
单位职责和在年度内需要完成的工作经费开支。较2021年决算数
增加2.25万元,增长2.6%,主要原因是追加了人员经费,支出增
加。
5.住房保障支出(类)8.13万元:主要用于按照国家政策规
定向职工缴交的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决
算数减少0.51万元,下降6.7%,主要原因是由于系统问题,导致
2022年12月份的住房公积金无法转出,故经费支出减少。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.21万元,下
降100%,主要原因是年末财政收回指标余额,结转结余资金减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市乡村振兴信息中心2022年度一般公共预算财政拨款
支出110.38万元,较2021年度决算数增加2.72万元,增长2.5 %。
其中:基本支出100.77万元,项目支出9.62万元。
梧州市乡村振兴信息中心2022年度一般公共预算财政拨款