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梧州市扶贫信息管理中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市扶贫信息管理中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市扶贫信息管理中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市扶贫信息管理中心 2022 年单位预算报
表(详见附件)
一、收支预算总表
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二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费经费、会议费和培训费
预算表
八、政府性基金预算支出预算表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
1.负责防止返贫动态、监测和管理工作。
2.完成梧州市乡村振兴局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市扶贫信息管理中心是全额事业单位,无内设机构
职能科室。
三、人员构成情况
梧州市扶贫信息管理中心人员编制总10 名,其中:
额事业编10 名。其中,在职在编人员 9人,包括:全额事
业在职在编 9人。其他聘用人员 2人。
第二部分:梧州市扶贫信息管理中心 2022 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预961884.66 同比减少 70568.64 元,
下降 6.84%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社
会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:由于
在做 2022 年部门预算本单位录入聘用人员身份信息时,
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其身份信息录入为其他人员,没有录入为编外(友源)导致
无法产生快照,所以在 2022 年部门预算中没有聘用人员经费
预算。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 961884.66 元,同比减少 70568.64
下降 6.84%。其中:
(一)一般公共预算拨款 961884.66 元,占收入总预算
100%,同比减少 70568.64 元,下降 6.84%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 961884.66 元,其中,基本支出预算
961884.66 元,占支出总预算的 100%,同比增减少 70568.64
元,下降 6.84%项目支出预算 0元,同比无变化。其中
(一)社101555.84
出总预算 10.56%,同比减少 3294.08 元,下降 3.35%
(二)卫50143.2
5.21%,同比增加 816.46 元,增长 1.66 %
(三)农734018.74
76.31%,同比减少 77149.74 元,下降 9.51 %
(四)住房保障支出类科目 76166.88 元,占支出总预算
7.92%,同比增加 2470.56 元,增长 3.35 %
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 961884.66 元。收入包括:
一般公共预算拨款 961884.66 元;支出包括:社会保障和就
业支出 101555.84 元、卫生健康支50143.2 元、农林水支出
734018.74 元、住房保障支出 76166.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 961884.66 元,其中:
本支出 961884.66 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 101555.84 元,
中:基本支出 101555.84 元,项目支出 0元。主要用于全额
事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出
事业单位医50143.20 元,其中:基本支出 50143.20 元,
项目支出 0.00 主要用于全额事业单位按照规定标准为
工缴纳的基本医疗保险费支出。
住房公积金 76166.88 元,其中:基本支出 76166.88 元,
项目支出 0元。主要用于事业单位按照国家政策统一规定为
职工计缴的住房公积金支出。
事业运行 734018.74 元,其中:基本支出 734018.74 元,
项目支出 0元。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、绩
效工资、办公费、差旅费、工会经费和其他商品和服务支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 96188466 元,占一般公共预算支出
100%,同比减少 153668.64 ,下降 86%。其中:
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工资福利支出预算 881884.66 元,占基本支出预算
91.68%,同比增加 22531.36 元,增长 2.62 %
商品和服务支出预80000 元,占基本支出预算 8.32 %
同比减少 10000 元,下降 11%
2. 项目支出 0元,同比减少 83100 下降 100 %
中:
商品和服务支出预算 0元,同比减少 83100
100 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 96188466 元,其中:
人员经费 881884.66 元,占基本支出预算 91.68 %主要
包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金
公用经费 80000 占基本支出预算 8.32%主要包括:
办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2022 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预0元,同比无变
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
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2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
事业运行经费总预算安排 734018.74 其中:基
出预算 734018.74 元,项目支出预算 0元,同比减少 5950.26
元,下降 0.82%。主要原因是主要原因是厉行节约,经费支
出安排减少。主要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比无变
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(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231日,资产原值合计0元,其中:1.土地、
房屋及构筑0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。4.
物和陈列0元。5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具等 0
元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)13个,项目涉
及金额961884.66元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效
目标。单位无其他运转类和特定目标类项目。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2..其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6事业运行:反映扶贫事业单位基本支出,不包括行
单位(包括衽公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务
室等附属事业单位的支出。
7.单位事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
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第四部分:2022 年单位预算报表
二、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费经费、会议费和培训费
预算表
八、政府性基金预算支出预算表
上述报表详见附件