收入支出决算总表
公开01
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
收入 支
项目 行次 金 项目 行次 金
栏次 1 栏次 2
一般公共预算财政拨款收入 1 1,510.61 一、一般公共服务支出 32 0.00
政府性基金预算财政拨款收 2 751.01 二外交支 33 0.00
国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三国防支 34 0.00
上级补助收 4 0.00 四公共安全支 35 0.00
事业收 5 0.00 五教育支 36 0.00
经营收 6 0.00 六科学技术支 37 0.00
附属单位上缴收 7 0.00 七文化旅游体育与传媒支 38 0.00
其他收 8 0.00 八社会保障和就业支 39 73.76
9 卫生健康支 40 41.97
10 节能环保支 41 0.00
11 十一、城乡社区支 42 751.01
12 十二、农林水支出 43 1,541.72
13 十三、交通运输支 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支 50 57.67
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十、其他支 54 0.00
24 十四、债务还本支 55 0.00
25 十五、债务付息支 56 0.00
26 二十六抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,261.62 本年支出合计 58 2,466.13
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 499.56 年末结转和结余 60 295.05
30 61
31 2,761.18 62 2,761.18
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。
1 页,共 9
收入决算表
公开02
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
次 1234567
合计 2,261.62 2,261.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支 73.18 73.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 73.18 73.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.18 73.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 36.73 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.73 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 36.73 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支 751.01 751.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支 751.01 751.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121304 城市防 751.01 751.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,345.81 1,345.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,345.81 1,345.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运 573.30 573.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302 一般行政管理事务 46.03 46.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 633.42 633.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 64.55 64.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 54.89 54.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 54.89 54.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 54.89 54.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。
2 页, 9
支出决算表
公开03
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
次 123456
合计 2,466.13 808.40 1,657.73 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支 73.76 73.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支 73.76 73.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 73.76 73.76 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 41.97 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医 41.97 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医 41.97 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支 751.01 0.00 751.01 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 751.01 0.00 751.01 0.00 0.00 0.00
2121304 城市防 751.01 0.00 751.01 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,541.72 635.00 906.72 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,541.72 635.00 906.72 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运 572.65 572.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302 一般行政管理事 46.03 32.25 13.77 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建 14.80 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 706.69 30.10 676.59 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 173.05 0.00 173.05 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支 28.51 0.00 28.51 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况 。
3 页, 9
财政拨款收入支出决算总表
公开04
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、般公预算财政拨款 1 1,510.61 一、般公服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、府性金预算财政拨 2 751.01 二、交支 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、有资经营财政拨款 3 0.00 三、防支 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、共安支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、育支 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、学技支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、化旅体育与传媒支 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、会保和就业支 40 73.76 73.76 0.00 0.00
9 九、生健支出 41 41.97 41.97 0.00 0.00
10 十、能环支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城社区支出 43 751.01 0.00 751.01 0.00
12 十二、农水支 44 1,541.72 1,541.72 0.00 0.00
13 十三、交运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资勘探工业息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商服务业等 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援其他地区 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自资源海洋象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住保障支出 51 57.67 57.67 0.00 0.00
20 二十、粮物资储备 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本营预算支 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,261.62 本年支出合计 59 2,466.13 1,715.12 751.01 0.00
年初政拨款结和结 28 499.56 年末财政款结转和 60 295.05 295.05 0.00 0.00
般公共预财政拨款 29 499.56 61
府性基金算财政拨 30 0.00 62
有资本经预算财政拨款 31 0.00 63
32 2,761.18 64 2,761.18 2,010.17 751.01 0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
4 9
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科
目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,715.12 808.40 906.72
208 社会保障和就业支出 73.76 73.76 0.00
20805 行政事业单位养老支出 73.76 73.76 0.00
2080505 关事业单位基本养老保险缴费支 73.76 73.76 0.00
210 卫生健康支出 41.97 41.97 0.00
21011 行政事业单位医 41.97 41.97 0.00
2101101 行政单位医疗 41.97 41.97 0.00
213 农林水支出 1,541.72 635.00 906.72
21303 1,541.72 635.00 906.72
2130301 行政运 572.65 572.65 0.00
2130302 一般行政管理事 46.03 32.25 13.77
2130305 水利工程建设 14.80 0.00 14.80
2130306 水利工程运行与维护 706.69 30.10 676.59
2130314 防汛 173.05 0.00 173.05
2130399 其他水利支出 28.51 0.00 28.51
221 住房保障支出 57.67 57.67 0.00
22102 住房改革支出 57.67 57.67 0.00
2210201 住房公积金 57.67 57.67 0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
5 ,共 9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支 736.54 302 品和服务支出 70.04 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工 190.56 30201 办公 6.08 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补 142.22 30202 印刷 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 159.70 30203 咨询 0.00 310 资本性支出 1.47
30106 伙食补助费 22.68 30204 手续 0.00 31001 房屋建筑物购 0.00
30107 绩效工 0.00 30205 水费 0.04 31002 办公设备购置 1.47
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.76 30206 电费 0.00 31003 专用设备购 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.22 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴 41.97 30208 取暖 0.00 31006 大型修 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更 0.00
30112 其他社会保障缴费 2.99 30211 差旅费 4.46 31008 物资储 0.00
30113 住房公积金 57.67 30212 因公出国(境)费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修 0.10 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 44.99 30214 租赁 0.00 31011 地上附着物和青苗补 0.00
303 对个人和家庭的补 0.35 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.15 31019 他交通工具购置 0.00
30303 退职(役) 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购 0.00
30304 抚恤金 0.18 30224 被装购置费 0.00 31022 形资产购置 0.00
30305 生活补 0.18 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 18.74 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 12.95 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经 6.86 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护 0.00 39999 其他支 0.00
30311 代缴社会保险 0.00 30239 其他交通费 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费 0.00
30299 其他商品和服务支出 14.43
人员经费合计 736.89 公用经费合 71.51
本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
6 9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
123456789101112
0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
7 9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 751.01 751.01 0.00 751.01 0.00
212 城乡社区支出 0.00 751.01 751.01 0.00 751.01 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 751.01 751.01 0.00 751.01 0.00
2121304 城市防洪 0.00 751.01 751.01 0.00 751.01 0.00
:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
8 9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位:梧州市防洪排涝工程管理处
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。梧州市防洪排涝工程管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国
有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
9 ,共 9