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(三)农林水支出类科目 1234948.78 元,占支出总预算 79.2%,
同比增加 133085.03 元,增长 12.1%。
(四)住房保障支出类科目 117330.48 元,占支出总预算 7.5%,
同比增加 29887.92 元,增长 34.2%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1559942.54 元。收入包括:一
般公共预算拨款 1559942.54 元。支出包括:社会保障和就业支出
139021.44 元、卫生健康支出 68641.84 元、农林水支出 1234948.78
元、住房保障支出 117330.48 元。财政拨款总收支较上年增长
14.3 %,主要原因一是根据相关规定,人员晋升晋级、在职人员工
资和五险一金调整等原因引起人员类经费预算增加;二是按规定
调整社保公积金缴费基数,使财政拨款收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1559942.54 元,同比增加
195309.8 元,增长 14.3 %。其中:基本支出 1559942.54 元,项
目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.机关事业单位基本养老保险缴费 139021.44 元,其中:基本
支出 139021.44 元,项目支出 0元。主要用于本单位在职人员基本
养老保险缴费等社保支出。
2.事业单位医疗费 68641.84 元,其中:基本支出 68641.84 元,
项目支出 0元。主要用本单位在职人员医疗保险支出。
3. 其 他 水 利 支 出 经 费 1234948.78 元,其中:基本支出