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2023 年支出总预算 491036.71 元,其中,基本支出预算
491036.71 元,占支出总预算的 100%,同比增加 17103.92 元,
增长 3.6 %;项目支出预算 0元,同比无变化。增加原因一是根
据相关规定提高了社保基数标准;二是人员年度考核晋级晋档
使工资支出增加,使收入预算总体有所增加。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 46148.48 元,占支出总
预算 9.4%,同比增加 1902.72 元,增长 4.3%。
(二)卫生健康支出类科目 23145.81 元,占支出总预算 9.4%,
同比增加 939.47 元,增长 4.2%。
(三)农林水支出类科目 387131.06 元,占支出总预算 78.8%,
同比增加 12834.69 元,增长 3.4%。
(四)住房保障支出类科目 34611.36 元,占支出总预算 7.0%,
同比增加 1427.04 元,增长 4.3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 491036.71 元。收入包括:一
般公共预算拨款 491036.71 元,上年结转结余 0元。支出包括:
社会保障和就业支出 46148.48 元、卫生健康支出 23145.81 元、
农林水支出 387131.06 元,住房保障支出 34611.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 491036.71 元,其中:
基本支出 491036.71 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.机关事业单位基本养老保险缴费 46148.48 元,其中:基