| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位名称:梧州市河长制工作站 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 473,932.79 | 433,237.75 | 40,695.04 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 386,120.02 | 386,120.02 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 125,400.00 | 125,400.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,680.00 | 7,680.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 151,136.00 | 151,136.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44,245.76 | 44,245.76 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21,846.34 | 21,846.34 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,627.60 | 2,627.60 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33,184.32 | 33,184.32 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 87,812.77 | 47,117.73 | 40,695.04 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 47,117.73 | 47,117.73 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 5,105.76 | 5,105.76 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25,589.28 | 25,589.28 | ||