收入支出决算总表
公开01表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
、一般公共预算财政拨款收入 1 281.64 一、一般公共服务支出 32 0.00
、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二外交支出 33 0.00
、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三国防支出 34 0.00
、上级补助收入 4 0.00 四公共安全支出 35 0.00
、事业收 5 0.00 五教育支出 36 0.00
、经营收 6 0.00 六科学技术支出 37 0.00
、附属单位上缴收入 7 0.00 七文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
、其他收 8 0.02 八社会保障和就业支出 39 10.32
9 、卫生健康支出 40 5.04
10 、节能环保支出 41 0.00
11 十一城乡社区支出 42 0.00
12 十二农林水支出 43 257.35
13 十三交通运输支出 44 0.00
14 十四资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五商业服务业等支 46 0.00
16 十六金融支 47 0.00
17 十七援助其他地区支 48 0.00
18 十八自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九住房保障支出 50 7.74
20 二十粮油物资储备支 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支 55 0.00
25 二十五、债务付息支 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 281.66 本年支出合计 58 280.46
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 11.74 年末结转和结余 60 12.95
30 61
总计 31 293.40 62 293.40
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。
1 页,共 9
收入决算表
公开02
金额单位万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 281.66 281.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
208 社会保障和就业支 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 258.43 258.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
21303 水利 258.43 258.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2130301 行政运 80.60 80.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302 一般行政管理事务 13.78 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130309 水利执法监督 164.05 164.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
221 住房保障支 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况
2 页, 9
支出决算表
公开03表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 280.46 108.66 171.79 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 257.35 85.56 171.79 0.00 0.00 0.00
21303 水利 257.35 85.56 171.79 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302 一般行政管理事务 13.76 0.98 12.78 0.00 0.00 0.00
2130309 水利执法监 164.03 5.02 159.01 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
3 9
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 281.64 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 10.32 10.32 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 5.04 5.04 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 257.35 257.35 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 7.74 7.74 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 281.64 本年支出合计 59 280.46 280.46 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 4.47 年末财政拨款结转和结余 60 5.65 5.65 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 4.47 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 286.11 总计 64 286.11 286.11 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
4 ,共 9
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科
目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 280.46 108.66 171.79
208 社会保障和就业支出 10.32 10.32 0.00
20805 行政事业单位养老支出 10.32 10.32 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.32 10.32 0.00
210 卫生健康支 5.04 5.04 0.00
21011 行政事业单位医疗 5.04 5.04 0.00
2101101 行政单位医疗 5.04 5.04 0.00
213 农林水支出 257.35 85.56 171.79
21303 水利 257.35 85.56 171.79
2130301 行政运行 79.56 79.56 0.00
2130302 一般行政管理事务 13.76 0.98 12.78
2130309 水利执法监督 164.03 5.02 159.01
221 住房保障支 7.74 7.74 0.00
22102 住房改革支 7.74 7.74 0.00
2210201 住房公积 7.74 7.74 0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
5 页, 9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 95.68 302 商品和服务支 12.99 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 44.45 30201 公费 0.02 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 1.54 30202 刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 21.40 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助 3.20 30204 续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 0.00 31002 公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.32 30206 0.00 31003 用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 电费 0.08 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 5.04 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 业管理费 0.00 31007 息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.99 30211 旅费 0.58 31008 物资储 0.00
30113 住房公积 7.74 30212 公出国境)费用 0.00 31009 地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 修(护) 0.00 31010 置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 议费 0.00 31012 拆迁补 0.00
30301 离休费 0.00 30216 训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 务接待费 0.00 31019 他交通工具购置 0.00
30303 退职(役 0.00 30218 用材料费 0.00 31021 物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 装购置费 0.00 31022 形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 用燃料费 0.00 31099 他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补 0.00 30227 托业务费 0.00 39906 0.00
30308 助学金 0.00 30228 会经费 1.89 39907 家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 务用车运行维护费 0.00 39999 他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 6.69
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 3.73
人员经费合计 95.68 公用经费合计 12.99
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
6 页,共 9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
7 页,共 9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。梧州市水政监察支队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算
财政拨款支出,故本表无数据。
8 9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位:梧州市水政监察支队
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科
目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。梧州市水政监察支队没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预
算财政拨款支出,故本表无数据。
9 页, 9