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人员经费 1261588.89 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房
公积金、退休费、生活补助支出。较上年增长 19.6%,增长原因:
一是根据相关规定,人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调
整等原因引起人员类经费预算增加;二是按规定调整社保公积金
缴费基数;三是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科
目,使人员经费支出有所增加。
公用经费 120860.16 元,主要包括:办公费、工会经费、其他
商品服务和支出,较上年增长 0.1%。主要原因是 2025 年编外人员
工会经费单位部分有所增长。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元,同比
无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元,同比
无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。