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工资福利支出预算 905709.06 元,占基本支出预算 79.89%,
同比增加 21557.64 元,增长 2.44%,增长原因是调整社保基数标
准,支出增加。
商品和服务支出预算 75800 元,占基本支出预算%,同比增加
52044.27 元,增长 50.63%,增长原因是编外人员经费支出列入基
本支出。
对个人和家庭补助支出预算 73200 元,占基本支出预算 6.45%,
同比增加 7680 元,增长 11.72%,增长原因是 2021 年因人员调动
未能正常进行退休人员经费预算编报,2022 年已按实有退休人员
编报经费。
2.项目支出 0元,同比减少 47600 元,下降 100%。下降原
因是编外人员经费支出列入基本支出。其中:
商品和服务支出预算 0元,同比减少 47600 元,下降 100%。
下降原因 2021 年编外人员经费支出列入项目支出,2022 年列入基
本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1133753.33 元,其中:
人员经费 1030180.29 元,占基本支出预算 90.86%。主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费、生活补助。
公用经费 103573.04 元,占基本支出预算 9.14%。主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、