5
(二)卫生健康支出类科目 96433.51 元,占支出总预算
4.36%,同比增加 6874.17 元,增长 7.68%。
(三)农林水支出类科目 1737413.64 元,占支出总预算
78.58%,同比增加 316805.66 元,增长 22.3%。
(四)住房保障支出类科目 166296.48 元,占支出总预
算7.52%,同比增加 33401.28 元,增长 25.13%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2210990.11 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款2210990.11 元。支出包括:社会保障和就业支出 210846.48
元、卫生健康支出 96433.51 元、农林水支出 1737413.64 元;
住房保障支出 166296.48 元。财政拨款总收支较上年增长
21.47%,主要原因是一是在职人员晋升晋级、在职人员工资
和五险一金调整引起人员类经费预算增加;二是按规定调整
社保公积金缴费基数,使财政拨款收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2210990.11 元,同比增
加390733.99 元,增长 21.47%。其中:基本支出 2210990.11
元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业单位离退休 18090 元,其中:基本支出 18090
元,项目支出 0元。主要用于发放单位退休人员物业补贴和
大病医疗统筹。
2.机关事业单位基本养老保险缴费 192756.48 元,其中:
基本支出 192756.48 元,项目支出 0元。主要用于单位人员