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预算06表 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
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单位名称:梧州市水利工程管理与质量安全监督站 |
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单位:元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
1,663,005.53 |
1,411,149.45 |
251,856.08 |
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301 |
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工资福利支出 |
1,292,819.49 |
1,292,819.49 |
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301 |
01 |
基本工资 |
375,564.00 |
375,564.00 |
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301 |
02 |
津贴补贴 |
303,132.00 |
303,132.00 |
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301 |
03 |
奖金 |
218,497.00 |
218,497.00 |
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301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
171,915.68 |
171,915.68 |
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301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
84,883.37 |
84,883.37 |
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301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
9,890.68 |
9,890.68 |
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301 |
13 |
住房公积金 |
128,936.76 |
128,936.76 |
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302 |
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商品和服务支出 |
349,606.04 |
97,749.96 |
251,856.08 |
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302 |
01 |
办公费 |
2,340.94 |
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2,340.94 |
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302 |
05 |
水费 |
500.00 |
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500.00 |
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302 |
06 |
电费 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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302 |
07 |
邮电费 |
13,920.00 |
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13,920.00 |
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302 |
11 |
差旅费 |
24,000.00 |
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24,000.00 |
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302 |
27 |
委托业务费 |
97,749.96 |
97,749.96 |
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302 |
28 |
工会经费 |
15,195.14 |
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15,195.14 |
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302 |
39 |
其他交通费用 |
98,400.00 |
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98,400.00 |
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302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
92,500.00 |
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92,500.00 |
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303 |
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对个人和家庭的补助 |
20,580.00 |
20,580.00 |
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303 |
02 |
退休费 |
20,580.00 |
20,580.00 |
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