| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位名称:梧州市水利工程管理与质量安全监督站 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,663,005.53 | 1,411,149.45 | 251,856.08 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 1,292,819.49 | 1,292,819.49 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 375,564.00 | 375,564.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 303,132.00 | 303,132.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 218,497.00 | 218,497.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171,915.68 | 171,915.68 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 84,883.37 | 84,883.37 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9,890.68 | 9,890.68 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 128,936.76 | 128,936.76 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 349,606.04 | 97,749.96 | 251,856.08 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 2,340.94 | 2,340.94 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 500.00 | 500.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 13,920.00 | 13,920.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 97,749.96 | 97,749.96 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 15,195.14 | 15,195.14 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 98,400.00 | 98,400.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 92,500.00 | 92,500.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20,580.00 | 20,580.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 20,580.00 | 20,580.00 | ||