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预算 8.9%,同比增加 1745.76 元,增长 1.06%。
(三)卫生健康支出类科目 82275.97 元,占支出总预算
4.40%,同比增加 861.97 元,增长 1.06%。
(四)住房保障支出类科目 145670.88 元,占支出总预算
7.78%,同比增加 22004.04 元,增长 17.80%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1871676.47 元。收入包括:一
般公共预算拨款 1871676.47 元。支出包括:一般公共服务支出
类科目 1477094.74 元、社会保障和就业支出类科目 166634.88
元、卫生健康支出类科目 82275.97 元、住房保障支出类科目
145670.88 元。财政拨款总收支较上年增长 8.45%,主要是人员
增加,相应的人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1871676.47 元,同比增加
158203.87 元,增长 8.45 %。其中:基本支出预算 1871676.47
元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业运行 1477094.74 元,其中:基本支出 1477094.74 元,
项目支出 0元。主要用于人员及办公经费支出,维持单位运转。
2.机关事业单位基本养老保险缴费 166634.88 元,其中:基
本支出 166634.88 元,项目支出 0元。主要用于单位为在编在职
人员缴纳养老保险支出。
3.事业单位医疗 82275.97 元,其中:基本支出 82275.97 元,