1
梧州市互联网舆情中心
2025 年单位预算“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市互联网舆情中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市互联网舆情中心 2025
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
2
第四部分:梧州市互联网舆情中心 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11 表)
第一部分:单位概况
一、主要职
承担网上舆情日常监看、分析研判、编辑报送等工作;承担
市网络安全应急值班任务,协助处置网络安全突发事件和热点敏
感问题的网络舆情承担市社会公众对网上违法和不良信息举报
3
的受理和反馈等事务性工作;开展互联网信息传播和舆论引导
律、媒体融合网络安全和信息化等问题的研究;完成市委网
办交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
梧州市互联网舆情中心(梧州市网络安全应急(指挥)中心、
梧州市互联网违法和不良信息举报中心为非参照公务员法管
全额拨款事业单位(公益一类)。
梧州市互联网舆情中心没有设置科室,相关工作人员分别
配在市委宣传部、市委网信办各业务科室工作。
三、人员构成情况
梧州市互联网舆情中心人员编制总14 名,其中全额事业
编制 14 名,劳务派遣人2人。在职在编实有人数 12 人,包括
全额事业实有人数 12 人,劳务派遣人员 2人。其他聘用人员 0
、退休人员 0人。
第二部分:梧州市互联网舆情中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预1871676.47 元,同比增加 158203.87
元,增长 8.45%。其中:本年收入预算 1871676.47 元,同比增
158203.87 元,增长 8.45%收入包括:一般公共预算拨款。
4
支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2025
加,相应的人员经费及公用经费增加,使收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预1871676.47 元,同比增加 158203.87
,8.45% 。 本 年 收入 预 1871676.47 元 , 同 比 增 加
158203.87 ,增长 8.45%;上年结转结0元。其中
(一)一般公共预算拨款 1871676.47 元,占收入总预算的
100%,同比增加 158203.87 元,增长 8.45%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1871676.47 元,同比增加 158203.87
元,增长 8.45%。其中,基本支出预1871676.47 元,占支出
100%,同比增加 158203.87 8.45 %
支出预算 0元,占支出总预算的 0%,同比无变化
(一)一般公共服务支出类科目 1477094.74 元,占支出
预算 78.92%,同比增加 133592.1 元,增长 9.94%
(二)社会保障和就业支出类科目 166634.88 元,占支出总
5
预算 8.9%,同比增加 1745.76 元,增长 1.06%
(三)卫生健康支出类科目 82275.97 元,占支出总预算
4.40%,同比增加 861.97 元,增长 1.06%
(四)住房保障支出类科目 145670.88 元,占支出总预算
7.78%,同比增加 22004.04 元,增长 17.80%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1871676.47 元。收入包括:
般公共预算拨款 1871676.47 元。支出包括:一般公共服务支出
类科目 1477094.74 元、社会保障和就业支出类科166634.88
元、卫生健康支出类科目 82275.97 元、住房保障支出类科目
145670.88 财政拨款总收支较上年增长 8.45%主要是人员
增加,相应的人员经费及公用经费增加
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1871676.47 元,同比增加
158203.87 元,增长 8.45 %。其中:基本支出预算 1871676.47
元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业运行 1477094.74 元,其中:基本支出 1477094.74 元,
项目支出 0元。主要用于人员及办公经费支出,维持单位运转。
2.机关事业单位基本养老保险缴费 166634.88 元,其中:
本支出 166634.88 元,项目支出 0元。主要用于单位为在编在职
人员缴纳养老保险支出。
3.事业单位医疗 82275.97 其中:基本支出 82275.97 元,
6
项目支出 0元。主要用于单位为在职在编人员缴纳的基本医疗保
险支出。
4.住房公积金 145670.88 其中:基本支出 145670.88 元,
项目支出 0元。主要用于单位为按规定为职工缴纳的住房公积金
支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预1871676.47 元,占一般公共预算支出预算
100%,同比增加 158203.87 元,增长 8.45%。其中
工资福利支出预算 1750118.15 元,占基本支出预算
93.51%,同比增加 276394.29 元,增长 6.50%
商 品 和 服 务 支 出 预 算 121558.32 元 , 占 基 本 支 出 预
6.49%同比增加 1750118.15 元,增长 18.75%
对个人和家庭的补助预算 0元,占基本支出预算 0%同比
无变化。
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%同比无变化。
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1871676.47 元,同比增
158203.87 元,增长 8.45%。其中
人员经费 1750118.15 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
7
费、其他社会保障缴费住房公积金。较上年增长 6.50%主要
原因是人员增加,相应的人员经费及公用经费增加。
公用经费 121558.32 元,主要包括:办公费、委托业务费、
工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 18.75%,主
因是人员增加,相应的人员经费及公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
无变化具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0,同
中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2025 年一般公共预算资金安排的经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,同比
无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0,同
中:
8
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明
梧州市互联网舆情中心机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市互联网舆情中心为事业单位,事业单位相关运行经费
1477094.74 元,其中:基本支出预算 1477094.74
元,项目支出预算 0同比增加 1237346 元,增长 516.10%
主要原因是人员增加,科室业务增多。主要用于办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府集中
采购预算 0元,占政府采购预算的 0%同比无变化。分散采购
0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0财政专
户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
9
采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购预算 0%
工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采购 0元,占政
府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中一般公务用车0一般执法执勤用车
0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车00
截至20241231日,资产原值合计0元,其中:1.土地、
房屋及构筑物0元。2. 通用设备03. 专用设备0元。4.
和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具0元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10
4.其他收入:指除上财政拨款收入事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位运行经费:保障全额事业单位运行用于购买货
物和服务的各项资金,包括办公及印刷费邮电费、差旅费、
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公
用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公职人
员公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、住宿费、
食费、训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
11
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11 表)
上述报表详见附件