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化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1713472.60 元,其中,基本支出预
算1713472.60 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
365073.21 元,增长 27.07%;项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0%,同比无变化。基本支出增加主要是人员增加,
相应的人员经费及公用经费增加。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1343502.64 元,占支
出总预算 78.41%,同比增加 283212.37 元,增长 26.71%。
(二)社会保障和就业支出类科目 164889.12 元,占支
出总预算 9.62%,同比增加 36965.28 元,增长 28.90%。
(三)卫生健康支出类科目 81414.00 元,占支出总预
算4.75%,同比增加 17171.6 元,增长 26.73%。
(四)住房保障支出类科目 123666.84 元,占支出总预
算7.22%,同比增加 27723.96 元,增长 28.90%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1713472.60 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1713472.60 元;支出包括:一般公共服
务支出类科目 1343502.64 元、社会保障和就业支出类科目
164889.12 元、卫生健康支出类科目 81414.00 元、住房保
障支出类科目 123666.84 元。财政拨款总收支较上年增长
27.07%,主要是人员增加,相应的人员经费及公用经费增加。