2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,210,751.52 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 1,210,751.52 、国防支
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出 1,195,456.55
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 92,660.88
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 45,981.37
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 203,100.00 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 79,752.72
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,413,851.52 本 年 支 出 合 计 1,413,851.52
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,413,851.52 支 出 总 计 1,413,851.52
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,413,851.52 1,413,851.52 1,210,751.52 203,100.00
217017 梧州市体育场 1,413,851.52 1,413,851.52 1,210,751.52 203,100.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位:
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
217017 梧州市体育 1,413,851.52 1,210,751.52 203,100.00
207 03 07 体育场馆 1,195,456.55 992,356.55 203,100.00
208 05 02 事业单位离退休 810.00 810.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91,850.88 91,850.88
210 11 02 事业单位医 45,981.37 45,981.37
221 02 01 住房公积金 79,752.72 79,752.72
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 1,210,751.52 、本年支 1,210,751.52
(一)一般公共预算 1,210,751.52 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 1,210,751.52 三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出 992,356.55
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 92,660.88
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 45,981.37
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 79,752.72
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,210,751.52 支   出   总   计 1,210,751.52
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
217017 梧州市体育场 1,210,751.52 1,210,751.52 1,142,829.84 67,921.68
207 03 07 体育场馆 992,356.55 992,356.55 924,434.87 67,921.68
208 05 02 事业单位离退休 810.00 810.00 810.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91,850.88 91,850.88 91,850.88
210 11 02 事业单位医疗 45,981.37 45,981.37 45,981.37
221 02 01 住房公积 79,752.72 79,752.72 79,752.72
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,210,751.52 1,142,829.84 67,921.68
301 工资福利支出 1,142,019.84 1,142,019.84
301 01 基本工 242,964.00 242,964.00
301 07 绩效工 434,568.00 434,568.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 91,850.88 91,850.88
301 10 职工基本医疗保险缴费 45,351.37 45,351.37
301 12 其他社会保障缴 4,074.41 4,074.41
301 13 住房公积金 79,752.72 79,752.72
301 99 其他工资福利支 243,458.46 243,458.46
302 商品和服务支出 67,921.68 67,921.68
302 01 办公费 6,200.00 6,200.00
302 04 手续费 200.00 200.00
302 05 水费 1,000.00 1,000.00
302 06 电费 3,000.00 3,000.00
302 07 邮电费 5,000.00 5,000.00
302 13 维修(护)费 9,800.00 9,800.00
302 28 工会经 11,512.32 11,512.32
302 99 其他商品和服务支出 31,209.36 31,209.36
303 对个人和家庭的补 810.00 810.00
303 02 退休费 810.00 810.00
预算公开07
财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况表
单位:
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无财政拨款 三公经费会议费和培训费支出预算 ,故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位:
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算安排的支出 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
203,100.00
1217017 梧州市体育场 专项公用经费-日常运转经费 109,100.00
本项目经费
主要用于部
门日常办公
费等日常运
转经费,保
障单位正常
运转,满足
日常办公需
求。
数量指标:运维
公车数量(≥
1辆)
数量指标:日常
维修维护完成率
(≥90%)
质量指标:劳务
费发放到位率
(≥90%)
质量指标:水电
正常供应率(≥
90%)
时效指标:水电
费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
满足办公需求
(有效)
社会效益指标:
保障场馆正常运
行对外开放和训
练队正常训练
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
2217017 梧州市体育场 其他专项支出—日常运转经费 94,000.00
该项目经费
主要用于体
育场正常运
转,保障场
馆正常运行
对外开放和
训练队正常
训练。
数量指标:体育
场正常运转天数
(≥300天)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障体育场正常
运转(有效保障)
满意度指标:群众
的满意程度(≥
90%)
预算公开11
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算 ,故本表无数据