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梧州市体育2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市体育场概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市体育场 2025 年单位预算及三公经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市体育场 2025 年单位预算报表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市体育场是梧州市文化广电体育和旅游局下属的二层
单位,主要提供训练基地与相关服务,促进体育事业发展;训练
场地提供与管理,体育训练后勤保障。
二、机构设置情况
梧州市体育场是非参照公务员法管理全额拨款公益二类事
业单位,按照分工安排设置综合管理办公室、运营保障办公室、
财务室。
三、人员构成情况
梧州市体育场全额事业编制 10 名;全额事业在职在编人员 6
人,其他聘用人员 5,退休人员 9人。
第二部分:梧州市体育场 2025 年单位预算经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预1413851.52 元,同比增283714.31 元,
25.1%1413851.52
283714.31 25.1%
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政专户管理资金收入。支出包括文化旅游体育与传媒支出、
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是在职人
员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加;二是根据单位工作安排,增加非税收入,财政专户管理资
金收入有所增加,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预1413851.52 元,同比增283714.31 元,
增长 25.1%。本年收入预算 1413851.52 元,同比增加 283714.31
元,增长 25.1%;其中:
(一)一般公共预算拨款 1210751.52 元,占收入总预算的
85.63%,同比增加 197614.31 元,增长 19.51 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无增减变化
(三)财政专户管理资金收入 203100 元,同比增加 86100
73.59%,主要原因是非税收入增加,财政专户收入有
所增加。
(四)本单位无事业收入,同比无增减变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无增减变化
(六)本单位无其他收入,同比无增减变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1413851.52 元,同比增283714.31 元,
增长 25.1%其中,基本支出预算 1210751.52 元,占支出总预算
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85.63%,同比增加 197614.31 19.51%
203100 元,占支出总预算的 14.37%,同比增加 86100 元,增
73.59%其中
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 1195456.55 元,占支
出总预算 84.56%,同比增加 255367.17 元,增长 27.16%
(二)社会保障和就业支出类科目 92660.88 元,占支出总预
6.55%,同比增加 8601.68 元,增长 10.23%
(三)卫生健康支出类科目 45981.37 元,占支出总预算 3.25%
同比增加 3037.14 元,增长 7.07%
(四)住房保障支出类科目 79752.72 元,占支出总预算 5.64%
同比增加 16708.32 元,增长 26.5%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 拨款1210751.52 入包括:
般公共预算拨款 1210751.52 元。支出包括:文化旅游体育与传媒
支出 992356.55 元、社会保障和就业支出 92660.88 元、卫生健康
支出 45981.37 住房79752.72 元。拨款
较上年增加 19.51%,主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员
工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1210751.52 元,同比增加
197614.31 元,增长 19.51 %。其中:基本支出 1210751.52
项目支出 0元,具体支出预算如下:
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(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.体育场馆 992356.55 元,其中基本支出 992356.55 元,
目支出 0元。主要用于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常
运转经费。
2.事业单位离退休 810 元,其中:基本支出 810 元,项目支
0元。主要用于退休人员单位部分大病医疗保险缴费。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 91850.88 元,其中:
基本支出 91850.88 元,项目支出 0元。主要用于在职在编人员单
位部分养老保险缴费。
4.事业单位医45981.37 元,其中:基本支出 45981.37 元,
项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
5.住房公积金 79752.72 元,其中:基本支出 79752.72 元,
目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预1210751.52 元,占一般公共预算支出的 100%
同比增加 197614.31 元,增长 19.51%。其中:
工资福利支出预算 1142019.84 元,占基本支出预算 94.32%
同比增加 427165.79 元,增长 59.76%
商品和服务支出预67921.68 元,占基本支出预算 5.61%
同比减少 229551.5 元,下降 77.17%
对个人和家庭补助支出预算 810 元,占基本支出预算 0.07%
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同比无增减变化。
2.项目支出 0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无增减
变化。
工资利支出预0元,占项目支出预0%同比增减
变化。
商品和服务支出预算 0元,占项目支出预算 0%比无
减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 般公共预1210751.52 比增
197614.31 元,增长 19.51%。其中:
人员经费 1142829.84 元,主要包括:基本工资、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出退休费。较上
年增长 20.88%,主要原因:一是在职人员晋升晋级、在职人员
工资和五险一金调整引起人员类经费支出增加;二是 2025
用人员经费支出按规定调整经济分类科目。
公用经费 67921.68 元,主要包括:办公费、手续费、水费
电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。
较上年增长 0.3%,主要原因是 2025 年编外人员收入增加,工会
经费预算增加。
七、一般公共预算三公经费情况说
(一)2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
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2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 14900
同比无增减变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无增减变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 14900 元,同比无增减变
化。其中:
1)公务用车运行维护费 14900 元,同比无增减变化。
2)公务用车购置费 0,同比无增减变化
2025
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,同比
无增减变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无增减变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无增减变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无增减变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无增
减变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比无
增减变化
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市体育场为事业单位,事业运行经费总预算安排
271021.68 元,其中:基本支出预算 67921.68 元,项目支出预算
203100 元,同比减少 143451.48 34.61%。减少的主要
原因是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目,统
计口径不同导致事业运行经费减少。主要用于办公费、手续费、
水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他商品和
务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比减少 15760 元,下降 100%
其中:政府集中采购预算 0占政府采购预算的 0 %同比减
15760 元,下降 100%主要原因是 2025 年单位减少办公设备
购置等政府采购预算。分散采0元,占政府采购预算的 0%
同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专
户管理的资金安排 0
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中:货物类采0元,占政府采购预算 0%
工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服务类采购 0,占政
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府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是到市
级各单位及主管局办理业务工作使用。
截至20241231日,资产原值合计7027623.4元,其中1.
土地、房屋及构筑物4722032元。2.设备2243184.4元。3.文物和陈
列品0元。4 .图书档案0元。5.家具、用具、装具等62407元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉
及市本级项2个,预算资金 203100 元。绩效目标情况详见报
表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市
体育场
专项公用经费-
日常运转经费
109100
本项目经费主要用于部门日常办公
费等日常运转经费,保障单位正常运
转,满足日常办公需求。
其他专项支出
日常运转经费
94000
该项目经费主要用于体育场正常运
转,保障场馆正常运行对外开放和训
练队正常训练。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4.“三公经费纳入本级财政预决算管理三公经费,
指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人
员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、
食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费
路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、
广播影视、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面
支出。
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7.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。
8.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工,以及为上述人员
缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,不包
括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
上述报表详见附件