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2022 年收支预算总体增加主要是因为增加在职在编人员,
工资和社保缴费收入增加,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1259510.44 元,同比增加 159761.95 元,
增长 14.53 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 1148010.44 元,占收入总预算的
91.15%,同比增加 48261.95 元,增长 4.39%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无增减变化。
(三)财政专户管理资金收入 111500 元,占收入总预算的
8.85%,同比增加 111500 元。增长的主要原因是规范非税收入入
库要求,2022 年部分项目改列为财政专户管理资金收入。
(四)本单位无事业收入,同比无增减变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无增减变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1259510.44 元,其中,基本支出预算
905510.44 元,占支出总预算的 71.89%,同比增加 389761.95 元,
增长 75.57%;项目支出预算 354000 元,占支出总预算的 28.11%,
同比减少 230000 元,下降 39.38 %。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 1100815.21 元,占支
出总预算 87.4%,同比增加 128404.65 元,增长 13.2%。
(二)社会保障和就业支出类科目 70727.68 元,占支出总预
算5.62%,同比增加 14536.96 元,增长 25.87%。
(三)卫生健康支出类科目 34921.79 元,占支出总预算 2.77%,