增长0%,主要原因是本单位无经营收入。
6.其他收入0.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加
0.10万元,增长29.41%,主要原因是增加利息收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有使用
非财政拨款结余(含专用结余)。
8.上年结转和结余7.49万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加2.32万元,增长44.87%,主要原因是自治
区科技项目结转结余经费增加。
(二)本单位 2024 年度总支出 241.91 万元,其中本年支出
224.88 万元, 较 2023 年度决算数增加 20.71 万元,增长 9.36%。
支出具体情况如下:
1.科学技术支出(206 类)185.17 万元:主要用于人员经费
支出。较 2023 年度决算数增加 19.56 万元,增长 11.81%,主要
原因是:增加人员。
2.社会保障和就业支出(208 类)17.80 万元:主要用于本
单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金。较 2023 年度决算