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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 2345722.88 元 , 同 比 增 加
605477.37 元 , 增 长 34.79%。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
2299422.88 元,占支出总预算的 98.03% ,同比增加
605477.37 元,增长 35.74%;项目支出预算 46300 元,占
支出总预算的 1.97%,同比无变化。其中:
(一)科学技术支出类科目 1809930.32 元,占支出总
预算 77.16%,同比增加 487346.85 元,增长 36.85%。
(二)社会保障和就业支出类科目 241911.6 元,占支
出总预算 10.31%,同比增加 56689.52 元,增长 30.61%。
(三)卫生健康支出类科目 109313.04 元,占支出总预
算4.66%,同比增加 15789.64 元,增长 16.88%。
(四)住房保障支出类科目 184567.92 元,占支出总预
算7.87%,同比增加 45651.36 元,增长 32.86%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2345722.88 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款2345722.88 元。支出包括:科学技术支出 1809930.32
元、社会保障和就业支出 241911.6 元、卫生健康支出
109313.04 元、住房保障支出 184567.92 元,财政拨款总收
支较上年增长 34.79%,主要原因是增人增资。
五、一般公共预算支出情况说明