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2022 年支出总预算 1789876.97 元,其中,基本支出预
算1736476.97 元,占支出总预算的 97.02% ,同比增加
296252.37 元,增长 20.57 %;项目支出预算 53400 元,占
支出总预算的 2.98%,同比减少 300 元,下降 0.56%。其中:
(一)科学技术支出类科目 1391011.21 元,占支出总
预算 77.71%,同比增加 236400.71 元,增长 20.47%。
(二)社会保障和就业支出类科目 176804.79 元,占支
出总预算 9.88%,同比增加 26420.79 元,增长 17.57%。
(三)卫生健康支出类科目 89457.37 元,占支出总预
算5%,同比增加 13315.27 元,增长 17.49%。
(四)住房保障支出类科目 132603.60 元,占支出总预
算7.41%,同比增加 19815.60 元,增长 17.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1789876.97 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1789876.97 元;支出包括:科学技术支
出1391011.21 元、社会保障和就业支出 176804.79 元、卫
生健康支出 89457.37 元、住房保障支出 132603.60 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1789876.97 元,其中:
基本支出 1736476.97 元,项目支出 53400 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机构运行 1337611.21 元,其中:基本支出 1337611.21
元,项目支出 0元。主要用于事业单位日常运转和各项科技
活动工作等方面的支出。