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梧州市科学技术情报研究所 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
第一部分:梧州市科学技术情报研究所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市科学技术情报研究所单位预算
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市科学技术情报研究所 2021 年单位
算报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:单位概况
一、 主要职能
(一)负责科技情报信息的搜集、整理、研究和传递,
建设广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站,为我市有
关单位提供科技信息服务并开展技术咨询、科技信息查新、
竞争情报分析服务等工作。
(二)开展科技图书收藏与借阅工作,免费提供科技书
刊阅览,提供科技文献服务。
(三)负责落实中央、自治区和市委、市政府关于实施
创新驱动发展战略的决策部署;协助市政府研究制定和组织
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实施科技创新重大政策;承担编制科技创新工作规划和重点
实施方案工作。
(四)开展技术交流、成果转化、科技推广服务。
(五) 协助市有关部门开展科技教育工作
二、机构设置情况
梧州市科学技术情报研究所是市科技局属下的副处级
全额拨款事业单位(公益一类),内设机构共设 4个职能科
室,分别是:办公室、调研室、协调室、资料室。梧编[2017]10
号加挂梧州市科技创新发展研究中心,实现“一套人马两块
牌子”管理。
三、人员构成情况
梧州市科学技术情报研究所编制总数 15 名,其中,在职
在编人员 12 人,退休人员 10 人。
第二部分:梧州市科学技术情报研究所 2021 单位
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1493924.60 元,同比减少 24402.40
元,下降 1.61%收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:
科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是人
员减少,人员经费减少;二是根据有关中央自治区有关文件
精神,厉行节约,压减经费支出。
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二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 1493924.60 元,同比减少 24402.40
, 下降 1.61%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)1493924.60
元,占收入总预算的 100%同比减少 24402.40 元,下降 1.61%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1493924.60 元,其中,基本支出预
1440224.6 元,占支出总预算的 96.41 %,同比减
12602.40 元,下降 0.87 %项目支出预53700 元,占支出
总预算的 3.59%,同比减11800 元,下降 18.02 %。其中:
(一)科学技术支出类科目 1154610.5 元,占支出总预
77.29%,同比减少 34429.5 元,下降 2.90%
(二)社会保障和就业支出类科目 150384 元,占支出总
预算 10.07%,同比增加 4549 元,增长 3.12%
(三)卫生健康支出类科目 76142.1 元,占支出总预算
5.09%,同比增加 2066.1 元,增长 2.79%
(四)住房保障支出类科目 112788 元,占支出总预算
7.55%,同比增加 3412 元,增长 3.12%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1493924.60 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1493924.60 元;支出包括:科学技术支出
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1154610.5 元、社会保障和就业支150384 元、卫生健康支
76142.1 元、住房保障支出 112788 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1493924.6 元,其中:
本支出 1440224.6 元,项目支出 53700 元,具体支出预算如
下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机构运行 1100910.5 元,其中:基本支出 1100910.5 元,
项目支出 0元。主要用于事业单位日常运转和各项科技活动
工作等方面的支出
其他技术研究与开发支出 53700 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 53700 元。主要用于其他技术研究与开发支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出 150384 元,中:
基本支出 150384 元,项目支出 0元。主要用于机关事业单
位人员基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 76142.1 元,其中:基本支出 76142.1 元,
项目支出 0元。主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出
住房公积金 112788 其中:基本支出 112788 元,项
目支出 0元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1440224.60 元,占一般公共预算支出的
96.41%,同比减少 12602.40 元,下降 0.87 %。其中:
工资福利支出预算 1308312.6 元,占基本支出预算
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90.84%,同比减少 26214.40 元,下降 1.96%
商品和服务支出预113000 元,占基本支出预算 7.85%
同比减少 5300 元,下降 4.48%
对个人和家庭补助支出预算 18912 元,占基本支出预算
1.31%同比增加 18912 元,2020 无此项预算,所以增
减幅无法进行同比
2.项目支出 53700 元,占一般公共预算支出的 3.59%
同比减少 11800 元,下18.02 %。其中:
商品和服务支出预53700 元,占项目支出预算 100%
同比减少 11800 元,下18.02%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1440224.6 元,其中:
人员经费 1322224.6 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 118000 元,主要包括:其他社会保障缴费、
公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会
经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2021 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 7527
元,同比减少 233 元,下降 3 %
其中:
1.因公出国(境)费支出预算 0元,同比增减无变化。
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2.公务接待费支出预算 7527 元,同比减少 233 元,下
3 %,减少主要原因是厉行节约,公务接待费减少。
3.公务用车费预算 0元,同比增减无变化。
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比增减无变
化。
2)公务用车购置0元,同比增减无变化。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7527
元,同比减少 233 元,下降 3 %。其中:本级经费拨款预算
7527 元,同比减少 233 ,下降 3%。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,根据财政局
一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 7527 元,同比减少 233 元,下降 3%
其中:本级经费拨款预算 7527 元,同比减少 233 元,下降
3%。减少的主要原因是厉行节约,公务接待费减少
3.公务用车费预算 0元,同比增减无变化。其中:本级
经费拨款预算 0,同比增减无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减无变化。
其中:本级经费拨款预算 0元,同比增减无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比增减无变化。其中:
本级经费拨款预算 0元,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 单位预算其他事项说
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费公用经费总预算安排 113000 元,同比
减少 5300 元,下降 4.48%。其中:基本支出 113000 元;项
目支出 0元。包括:商品和服务支出 113000 元。下降主要原
因是人员减少公用经费减少。主要用于事业单位为保证日
常运转发生的支出。按市本级公用经费开支标准安排的办公
、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预0元,同比无增减变化。按采购资
金类型划分,一般公共预算拨款 0财政专户管理的资金
安排 0元。按采购项目类型划分集中采购 0元,其中:
物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散采
0元,其中:货物类采0元、工程类采0元、服务类
采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、他用车0辆,根据梧州市
公务用车制度改革方案相关规定,事业单位已进行公务用车
制度改革,按政策规定封存车辆,准备进行资产处置,故没
有公务用车运行维护费预算。
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截至20201231日,资产原值合计1277148元,其中:
1)土地、房屋及构筑物79997元,(2)通用设备1112281
元,(3)专用设备40700元,(4)文物和陈列品0元,(5
图书档案0,(6)家具、用具、装具等44170元。
(四)预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目(含基本支出)6个,项目涉
及金额 1493924.60 元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。其中:在职在编人员经费项目 1302412.60 元、
离退休人员经19812 元、定额公用经费项目 58562 元、
额商品和服务支出中工会经费项目 15438 元、公用经费(改
革性补贴类)项目 44000 元、专项公用经费(其他)-日常
运转项目 53700 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 单位预算公
开进行同口径对比2021 单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年
财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入
事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况
下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
11三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
用等支出;务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
12.机构运行:主要反映社会公益研究机构日常运转和各
项科技活动工作等方面的支出。
13.其他技术研究与开发支出:主要反映基本支出之外为
完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出主要反映支付
行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
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15.事业单位医疗:主要反映事业单位的基本医疗保险缴
费支出。
16.住房公积金主要反映事业单位在职职工的住房公积
金单位缴交部分。
第四部分:2021 单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件