预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 941,258.94 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 941,258.94 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支
二、政府性基金预算 五、教育支出 704,843.70
(一)上级补助 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 114,040.18
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支 48,388.27
(一)上级补助 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资 十三、交通运输支
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支 73,986.79
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支
二十五、债务付息支
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 941,258.94 本 年 支 出 合 计 941,258.94
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 941,258.94 支 出 总 941,258.94
预算公开02
单位收入总体情况表
单位:
部门(单位代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共预
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 941,258.94 941,258.94 941,258.94
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94 941,258.94
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营
支出
上缴上级支出 附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
120386 梧州市教育督导 941,258.94 941,258.94
205 01 99 其他教育管理事务支 704,843.70 704,843.70
208 05 02 事业单位离退 16,950.00 16,950.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
97,090.18 97,090.18
210 11 02 事业单位医疗 48,388.27 48,388.27
221 02 01 住房公积金 73,986.79 73,986.79
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94 873,758.94 67,500.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 704,843.70 704,843.70 637,343.70 67,500.00
208 05 02 事业单位离退休 16,950.00 16,950.00 16,950.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 97,090.18 97,090.18 97,090.18
210 11 02 事业单位医疗 48,388.27 48,388.27 48,388.27
221 02 01 住房公积 73,986.79 73,986.79 73,986.79
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 941,258.94 873,758.94 67,500.00
301 工资福利支出 856,808.94 856,808.94
301 01 基本工资 251,352.00 251,352.00
301 02 津贴补贴 36,108.00 36,108.00
301 07 绩效工资 345,636.00 345,636.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 97,090.18 97,090.18
301 10 职工基本医疗保险缴费 47,938.27 47,938.27
301 12 其他社会保障缴 4,697.70 4,697.70
301 13 住房公积 73,986.79 73,986.79
302 商品和服务支出 67,500.00 67,500.00
302 01 办公费 3,349.28 3,349.28
302 02 印刷费 2,500.00 2,500.00
302 13 维修(护) 2,000.00 2,000.00
302 28 工会经费 8,550.72 8,550.72
302 99 其他商品和服务支出 51,100.00 51,100.00
303 对个人和家庭的补助 16,950.00 16,950.00
303 02 退休费 16,950.00 16,950.00
预算公开07
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位代码 部门(单位)名
资金性质 总计
“三公”经费
会议
培训费
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费 公务接待
小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置
公务用车运行维护
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无财政拨款 “三公”经费会议费和培训费支出预算 ,故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名
称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算支出预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公10表
本级项目绩效目标公开表
序号 单位
单位名
项目名
预算资金总额 度绩效
目标
数量指
质量指
时效指
成本指
经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益指
服务对象满意
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无项目预算,故本表无数据
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代
单位名
项目名
预算资金总
年度绩效目
数量指
质量指
时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无对下转移支付项目预算,故本表无数据