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梧州市教育督导室 2023
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市教育督导室概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市教育督导室 2023 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市教育督导室 2023 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职
贯彻执行《教育督导条例》,统筹规划、组织实施本市
教育督导工作;对下级人民政府落实教育法律、法规、规章
和国家教育方针、政策的情况开展督导评估;对本行政区域
内的学校和其他教育机构教育教学工作开展督导;研究制定
全市教育督导重大方针、政策;制定全市教育督导工作的计
划和教育督导与评估的制度、政策、方案与措施。
二、机构设置情况
梧州市教育督导室是全额事业单位内设机构共设 3室,
分别是综合办公室、督政室、督学室。
三、人员构成情况
梧州市教育督导室是经费独立核算全额拨款事业单位
单位人员编制总数 6名,其中:行政编0名,参公事业
0名,全额事业编制 6名,机关后勤服务聘用人员控制数
0名。其中:在职在编人4人,包括:行政在职在编人0
人、参公事业在职在编人0人、全额事业在职在编 4人,
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用
人员 0人、退休人9人。
第二部分:梧州市教育督导室 2023 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
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2023 年收支总预727,993.55 元,同比减少 48,572.7
元,下降 6.25%其中:本年收入预727,993.55 同比
减少 48,572.7 元,下降 6.25%上年结转结余 0元。收入
括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:较
2022 年度预算减少在职人员 1人,使收支预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预727,993.55 元,同比减少 48,572.7
6.25%727,993.55
48,572.7 元,下降 6.25%;上年结转结0元。其中:
(一)一般公共预算拨款 727,993.55 元,占收入总预
100%,同比减少 48,572.7 元,下降 6.25%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无上年结转结余收入,同比无变化
三、单位支出总体预算情况说明
2023 支出总预727,993.55 ,其中,基本支出
727,993.55 元,占支出总预算的 100%同比减少 48,572.7
元,下降 6.25%下降的主要原因为本单位 2023 年较 2022
年度预算减少在职人员 1人,人员经费支出相应减少。项目
支出预算 0元,占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)教育支出类科目 531,320.05 元,占支出总预算
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72.98%,同比减少 60,194.0 元,下降 10.18%
(二)社会保障和就业支出类科目 87,132.48 ,占
出总预算 11.97%,同比增加 5,219.52 元,增长 6.37%
(三)卫生健支出类科44,191.66 元,占支出总预
6.07%,同比增加 2,487.14 元,增长 5.96%
(四)住房保支出类科65,349.36 元,占支出总预
8.98%,同比增加 3,914.64 元,增长 6.37%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 727,993.55 元。收入包括:
一般公共预算拨款 727,993.55 元;支出包括:教育支出
531,320.05 社会保障和就业支出 87,132.48 卫生健
康支出 44,191.66 元、住房保障支出 65,349.36
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 727,993.55 元,
中:基本支出 727,993.55 元,项目支出 0元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他育管理事务支531,320.05 ,其中:基本
531,320.05 元,项目支出 0元。主要用于单位在职在编人
员薪酬、日常公用经费等支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出 87,132.48 元。
中:基本支出 87,132.48 ,项目支出 0元。主要用于单位
在职在编人员养老保险缴费支出。
事业单位医44,191.66 元。其中:基本支出 44,191.66
元,项目支出 0元。主要用于在职在编人员职工医疗保险缴
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费支出。
住房公积金 65,349.36 元。其中:基本支65,349.36
元,项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金
经费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 727,993.55 元,占一般公共预算支出的
100%,同比减少 48,572.7 元,下降 6.25%。其中:
工资福利支出预算 655,363.55 元,占基本支出预算
90.02%,同比减少 42,072.7 元,下降 6.03%
商品和服务支出预算 50,700 元,占基本支出预算 6.96%
同比减少 4,400.0 元,下降 7.99%
对个人和家庭补助支出预算 21,930.00 元,占基本支出
预算 3.02%同比无变化。
资本性支出预算 0比减少 2,100 下降 100%
2.项目支出 0元,同比无变化。其中:
工资福利支出预算 0元,同比无变化。
商品和服务支出预0元,同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
资本性支出预算 0,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 727,993.55
中:
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人员经费 669,993.55 元,主要包括:基本工资、津贴
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费
公用经费 58,000.00 元,主要包括:其他社会保障缴费、
办公费、印刷费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2023 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
0元,上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其
中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预0元,同比无变化。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。其中
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
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2.公务接待费预算
公务接待费预算 0,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
行政运行经费财政拨款预算 0元。事业运行经费总预算
安排 58,000 元,其中:基本支出预算 58,000 元,项目支出
预算 0同比增加 800 ,下1.4%主要原因是调
导致在编人员减少 1从而使运行经费有所减少。主要用
于其他社会保障缴费,办公费、印刷费,工会经费、其他
品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 3,000 元,同比减少 6,100
下降 67.03%其中府集中采购预算 3,000 元,
采购预算的 100%同比无变化。分散采购 0元同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 3,000 元,
财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
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按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 3,000 元,占政府
采购预 100%;工程类采购 0元;服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20221231日,资产原值合计44,880元,其中:
1.土地、房屋及构筑物02.通用设备39,970元。3.专用
0元。4.文物和陈列0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、
装具等4,910元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
项目支出(其他运转类和特定目标类项目)0个,涉及一般
公共预算拨0元,财政专户管理资金收入 0元,单位资金
0元,上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位预算
公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件