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资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 0元,本部门无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 0元,本部门无事业单位经营
收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 6356427.06 元 , 同 比 减 少
168412.27 元,下降 2.6 %。其中,基本支出预算 4711427.06
元,占支出总预算的 74.12%,同比增加 14387.73 元,增长
0.3 %;项目支出预算 1645000 元,占支出总预算的 25.88%,
同比减少 182800 元,下降 10%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 5320245.34 元,
占支出总预算 83.71%,同比减少 206217.24 元,下降 3.73%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 460505.04 元,
占支出总预算 7.24%,同比增加 39473.2 元,增长 9.38 %。
(三)卫生健康支出类科目支出 212458.18 元,占支出
总预算 3.34%,同比增加 4573.71 元,增长 2.2 %。
(四)住房保障支出类科目支出 363218.5 元,占支出
总预算 5.71%,同比减少 6241.94 元,下降 1.69%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6356427.06 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款6356427.06 元、政府性基金预算拨款 0元 。支出包括:
一般公共服务支出 5320245.34 元、社会保障和就业支出
460505.04 元、卫生健康支出 212458.18 元、住房保障支出