2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 6,356,427.06 一、一般公共服务支出 5,320,245.34
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 6,356,427.06 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 460,505.04
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 212,458.18
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 363,218.50
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,356,427.06 本 年 支 出 合 计 6,356,427.06
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 6,356,427.06 支 出 总 计 6,356,427.06
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府
性基
金预
国有
资本
经营
财政专
户管理
资金
单位
资金
一般
公共
预算
政府性
基金预
国有
资本
经营
财政
专户
管理
资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
007 中国共产党梧州市委员会宣传
6,356,427.06 6,356,427.06 6,356,427.06
007001 中国共产党梧州市委员会宣传
6,356,427.06 6,356,427.06 6,356,427.06
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码
部门
(单
位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营
支出
上缴上级
支出
对附属
单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
007 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,356,427.06 4,711,427.06 1,645,000.00
007001 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,356,427.06 4,711,427.06 1,645,000.00
201 33 01 行政运行 3,573,808.14 3,573,808.14
201 33 02 一般行政管理事务 1,746,437.20 101,437.20 1,645,000.00
208 05 01 行政单位离退休 30,210.00 30,210.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
430,295.04 430,295.04
210 11 01 行政单位医疗 212,458.18 212,458.18
221 02 01 住房公积 363,218.50 363,218.50
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 6,356,427.06 一、本年支出 6,356,427.06
(一)一般公共预算 6,356,427.06 (一)一般公共服务支出 5,320,245.34
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 6,356,427.06 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 460,505.04
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 212,458.18
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 363,218.50
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 6,356,427.06 支   出   总   计 6,356,427.06
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门
(单
位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
007 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,356,427.06 4,711,427.06 3,879,482.26 831,944.80 1,645,000.00
007001 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,356,427.06 4,711,427.06 3,879,482.26 831,944.80 1,645,000.00
201 33 01 行政运行 3,573,808.14 3,573,808.14 2,741,863.34 831,944.80
201 33 02 一般行政管理事务 1,746,437.20 101,437.20 101,437.20 1,645,000.00
208 05 01 行政单位离退休 30,210.00 30,210.00 30,210.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
430,295.04 430,295.04 430,295.04
210 11 01 行政单位医 212,458.18 212,458.18 212,458.18
221 02 01 住房公积金 363,218.50 363,218.50 363,218.50
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,711,427.06 3,879,482.26 831,944.80
301 工资福利支出 3,849,272.26 3,849,272.26
301 01 基本工资 1,110,672.00 1,110,672.00
301 02 津贴补贴 760,776.00 760,776.00
301 03 奖 865,656.00 865,656.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 430,295.04 430,295.04
301 10 职工基本医疗保险缴费 212,458.18 212,458.18
301 12 其他社会保障缴费 4,759.34 4,759.34
301 13 住房公积 363,218.50 363,218.50
301 99 其他工资福利支出 101,437.20 101,437.20
302 商品和服务支出 831,944.80 831,944.80
302 01 办公费 20,000.00 20,000.00
302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00
302 05 水 5,000.00 5,000.00
302 06 电 50,000.00 50,000.00
302 07 邮电费 10,675.12 10,675.12
302 11 差旅费 132,000.00 132,000.00
302 17 公务接待 8,000.00 8,000.00
302 26 劳务费 6,000.00 6,000.00
302 28 工会经费 39,769.68 39,769.68
302 39 其他交通费用 246,000.00 246,000.00
302 99 其他商品和服务支出 304,500.00 304,500.00
303 对个人和家庭的补 30,210.00 30,210.00
303 02 退休费 30,210.00 30,210.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)
名称
资金性
总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公
出国
(境
)费
公务用车购置及运行维护
公务接待
小计 本级资金安
上级补
助资金
安排
小计
公务用
车购置
公务用
车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
007
中国共产党梧
州市委员会宣
传部
128,000.00 8,000.00 8,000.00
20
,000.00 100,000.00 100,000.00
007001
中国共产党梧
州市委员会宣
传部
一般公
共预算
资金
128,000.00 8,000.00 8,000.00
20
,000.00 100,000.00 100,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名
(功能分类科目名
称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位
代码 单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效
益指标
生态
效益
指标
可持续效
益指标
服务对象
满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
007 中国共产党梧州
市委员会宣传部 1,645,000.00
007001 中国共产党梧州
市委员会宣传部
专项资金项目
——扫黄打非
专项经费
60,000.00 保障扫黄项
目正常开展
数量指
标:办理
案件(≥5
个)
质量指
标:项目
资金使用
率(≥
100%)
时效指标:
使用及时性
(≥100%)
成本指
标:成本
使用率(≥
100%)
可持续效益
指标:延续
性(≥100%)
满意度指
标:服务
满意率(>
100%)
007001 中国共产党梧州
市委员会宣传部
专项公用经费
——宣传文化
项目经费
1,585,000.00
确保整个部
门的正常运
数量指
标:服务
科室(=11
个)
质量指
标:服务
质量(≥
100分)
时效指标:
拨款时效
(≤30天)
成本指
标:项目
成本(=
300万)
可持续效益
指标:可持
续性(≥
100%)
满意度指
标:满意
率(≥98%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
单位名称 项目名
预算资金
总额
年度绩效
目标
数量指
质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对
象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据。