部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 6,524,839.33 一、一般公共服务支出 5,526,462.58
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 6,524,839.33 三、国防支出
(三)一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券 八、社会保障和就业支出 421,031.84
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 207,884.47
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 369,460.44
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,524,839.33 本 年 支 出 合 计 6,524,839.33
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 6,524,839.33 支 出 总 6,524,839.33
部门收入总体情况表
单位:元
部门(单
位)代
部门(单位)名称
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,524,839.33 6,524,839.33 6,524,839.33
007 中国共产党梧州市委员会宣
6,524,839.33 6,524,839.33 6,524,839.33
007001 中国共产党梧州市委员会宣
6,524,839.33 6,524,839.33 6,524,839.33
部门支出总体情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 6,524,839.33 4,697,039.33 1,827,800.00
007 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,524,839.33 4,697,039.33 1,827,800.00
007001 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,524,839.33 4,697,039.33 1,827,800.00
201 33 01 行政运行 3,512,108.82 3,512,108.82
201 33 02 一般行政管理事务 1,827,800.00 1,827,800.00
201 33 99 其他宣传事务支 186,553.76 186,553.76
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421,031.84 421,031.84
210 11 01 行政单位医疗 207,884.47 207,884.47
221 02 01 住房公积 369,460.44 369,460.44
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 6,524,839.33 一、本年支出 6,524,839.33
(一)一般公共预算拨款 6,524,839.33 (一)一般公共服务支出 5,526,462.58
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 6,524,839.33 (三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算拨款 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 421,031.84
(三)国有资本经营预算拨款 (九)卫生健康支出 207,884.47
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算拨款 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算拨款 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算拨款 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 369,460.44
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 6,524,839.33 支   出   总   计 6,524,839.33
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 6,524,839.33 4,697,039.33 3,890,527.01 806,512.32 1,827,800.00
007 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,524,839.33 4,697,039.33 3,890,527.01 806,512.32 1,827,800.00
007001 中国共产党梧州市委员会宣传部 6,524,839.33 4,697,039.33 3,890,527.01 806,512.32 1,827,800.00
201 33 01 行政运行 3,512,108.82 3,512,108.82 2,798,908.82 713,200.00
201 33 02 一般行政管理事务 1,827,800.00 1,827,800.00
201 33 99 其他宣传事务支 186,553.76 186,553.76 93,241.44 93,312.32
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421,031.84 421,031.84 421,031.84
210 11 01 行政单位医疗 207,884.47 207,884.47 207,884.47
221 02 01 住房公积 369,460.44 369,460.44 369,460.44
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,697,039.33 3,890,527.01 806,512.32
301 工资福利支 3,767,795.57 3,767,795.57
301 01 基本工资 1,095,036.00 1,095,036.00
301 02 津贴补贴 751,548.00 751,548.00
301 03 奖金 831,425.00 831,425.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 421,031.84 421,031.84
301 10 职工基本医疗保险缴费 207,884.47 207,884.47
301 12 其他社会保障缴费 4,611.45 4,611.45
301 13 住房公积金 369,460.44 369,460.44
301 99 其他工资福利支出 86,798.37 86,798.37
302 商品和服务支出 899,753.76 93,241.44 806,512.32
302 01 办公费 23,504.46 23,504.46
302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00
302 05 水费 3,200.00 3,200.00
302 06 电费 25,000.00 25,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 07 邮电费 14,500.00 14,500.00
302 11 差旅费 142,000.00 142,000.00
302 17 公务接待费 8,000.00 8,000.00
302 26 劳务费 5,970.00 5,970.00
302 27 委托业务费 93,241.44 93,241.44
302 28 工会经费 39,137.86 39,137.86
302 39 其他交通费用 247,200.00 247,200.00
302 99 其他商品和服务支 288,000.00 288,000.00
303 对个人和家庭的补助 29,490.00 29,490.00
303 02 退休费 29,490.00 29,490.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:元
部门
(单
位)代
部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资
金安排
小计 公务用车运
行维护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 128,000.00 8,000.00 8,000.00 20,000.00 100,000.00 100,000.00
一般公共预算资 128,000.00 8,000.00 8,000.00 20,000.00 100,000.00 100,000.00
007 中国共产党梧州市委员会宣传部 128,000.00 8,000.00 8,000.00 20,000.00 100,000.00 100,000.00
007001 中国共产党梧州市委员会
宣传部 一般公共预算资金 128,000.00 8,000.00 8,000.00 20,000.00 100,000.00 100,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无政府性基金预算,故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无国有资本经营预算 ,故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位
显示
编码
单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
007 中国共产党梧州市委员会宣传部 1,827,800.00
007001 中国共产党梧州市委员会
宣传部 专项公用经费——宣传文化项目经费 1,767,800.00 确保整个部门的正常运转
007001 中国共产党梧州市委员会
宣传部 其他专项支出——扫黄打非专项 60,000.00
1、根据年度“扫黄打非”工作考评办法,案件查办的分值所占份
额较大,特别是大案要案的查办数量、质量,极大影响全市“扫黄
打非”工作在全区的排名。支持案件查办工作,能够提升全市“扫
黄打非”工作的排名,争取绩效考评加分。
“.2、鼓励、支持全市各基层站点争创全国、自治区“扫黄打非
”进基层示范点,入选全国“扫黄打非”进基层示范点,在工作考
评中有加分,同时以点带面,通过示范点典型引领,示范带动提升
我市“扫黄打非”进基层工作站点建设,最终实现“扫黄打非”进
基层工作提质增效。
3、.推动在成员单位所在系统基层一线建立一定数量的基层站
点,延伸基层“扫黄打非”工作触角。同时加大了“扫黄打非”工
作与融媒体中心的结合融入力度。“持续扩大“扫黄打非”工作的
影响力,提升人民群众对“扫黄打非”和知识产权工作的认知度和
参与度,营造全社会参与的良好氛围。