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中国共产党梧州市委员会宣传部 2023
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:中国共产党梧州市委员会宣传部概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年部门
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年部门
预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
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四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
中共梧州市委宣传部市委主管意识形态方面工作的职
部门,为正处级,加挂梧州市精神文明建设委员会办公室、
梧州市新闻出版局牌子。
二、机构设置情况
行政单位是:中国共产党梧州市委员会宣传部机关本级。
部门机关内设机构共设 11 个职能科室,分别是:办公室、
部科、意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科
(梧州市国防教育办公室)、出版版权科、反非法反违禁科
(梧州市“扫黄打非”办公室)、文化艺术科、精神文明建
设一科和精神文明建设二科。
三、人员构成情况
市委宣传部共有行政编制 23 名,后勤服务事业编制 1名。
截止 2022 12 31 日,本部门人员编制总数 23 名,其中:
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行政编制 22 服务1在职23
人。其他聘用人员 3人、离退休人员 13 人。
第二部分:中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年部门
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预6596224.75 同比减少 574184.01
元,下8%。其中:本年收入预算 6596224.75 ,同比减
574184.01 元,下降 8%;上年结转结余 0元。收入包括:
一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收
预算总体减少:主要是按过“紧日子”精神,压减了一般性
支出,使收入预算总体有所下降。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预6596224.75 元,同比减少 574184.01
,下 降 8% 。本年收入预算 6596224.75 元 , 同 比 减 少
574184.01 ,下降 8%;上年结转结0元。其中:
(一)一般公共预算拨款 6596224.75 元,占收入总预算
100%,同比减少 574184.01 元,下降 8%
(二)政府性基金预算拨款 0元,本部门无政府性基金
预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 0元,本部门无财政专户
管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 0元,本部门无事业收入,同比无变化。
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(五)事业单位经营收入 0元,本部门无事业单位经营
收入,同比无变化
(六)上年结转结余 0元。本部门无上年结余收入,同
比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预6596224.75 元,其中,基本支出预
4311524.75 元,占支出总预算的 65.36%同比减少 337384.01
元,下7.25 %;项目支出预算 2284700 元,占支出总预算
34.64%,同比减少 236800 元,下降 9.39 %。主要是压减
了一般性支出。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 5622610.87 元,占支出
总预算 85.24%,同比减少 480436.05 元,下7.87 %
(二)社会保障和就业支出类科目 432518.72 元,占支
出总预算 6.56 %,同比减少 41701.6 元,下降 8.79 %
(三)卫生健康支出类科目 216706.12 元,占支出总预
3.29%,同比减少 20770.16 元,下降 8.75%
(四)住房保障支出类科目 324389.04 元,占支出总预
4.91%,同比减少 31276.2 元,下降 8.79%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 6596224.75 元。收入包括:
一般公共预算拨款 6596224.75 元;支出包括:一般公共服务
支出 5622610.87 元、社会保障和就业支出 432518.72 元、
生健康支出 216706.12 元、住房保障支出 324389.04 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 6596224.75 ,其
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中:基本支出 4311524.75 元,项目支出 2284700 元,具体
出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 3104805.02 元,其中:基本支出 3104805.02 元,
项目支出 0元。主要用于部门日常运转的办公费、差旅费、
水电费、会议费、培训费及人员经费支出
一般行政事务管理 2284700 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 2284700 元。主要用于宣传文化宣传、宣讲经费支
出、扫黄打非支出,创城经费支出、与媒体合作经费支出、
党建支出等
机关事业单位基本养老保险缴费 432518.72 元,其中:
本支出 432518.72 0元。主要用于在编在职人
员缴纳养老保险支出。
行政单位医216706.12 元,其中:基本支216706.12
元,项目支0元。主要用于在职在编人员缴纳的基本医疗
保险支出。
住房公积金 324389.04 元,其中:基本支出 324389.04 元,
项目支出 0元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
其他宣传事务支出 233105.85 元,其中:基本支出
233105.85 元,项目支出 0主要用于编外人员工资及社保
缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4311524.75 元,占一般公共预算支出的
65.36 %,同比减少 337384.01 元,下降 7.26%。其中:
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工资福利支出预算 3328315.54 元,占基本支出预算
77.20%,同比减少 267145.89 元,下降 7.43%
商品和服务支出预算 953719.21 元,占基本支出预算
22.12 %,同比减少 22728.12 元,下降 2.33%
对个人和家庭补助支出预算 29490 元,占基本支出预算
0.68%,同比增加 2490 元,增长 9.2 %
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0 %,同比减少
50000 元,下降 100%
2. 项目支出 2284700 元,占一般公共预算支出的 34.64%
同比减少 236800 ,下降 9.39 %。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0 %,同比无
变化。
商品和服务支出预2284700 元,占项目支出预算 100%
同比减少 236800 元,下降 9.39 %
对个人和家庭补助支出预算 0占项目支出预算 0 %
同比无变化。
资本性支出预算 0元,占项目支出预算 0%
20000 元,下降 100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 4311524.75 元,其中:
人员经费 3498911.39 元,主要包括:基本工资津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出
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公用经费 812613.36 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其
他商品服务和支出
七、一般公共预算安排三公经费情况说明
(一2023 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2023 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 10000
元,减少 70000 元,下降 87.5 %。其中,当年预算资
公”10000 元,同比减少 70000
元,下降 87.5%;上年结转结余资金安排的“三公”经费支
0元。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预10000 元,同比减70000 元,
下降 87.5 %,减少主要原因是厉行节约,压减接待费。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 10000
元,同比70000 下降 87.5%。其中,当年预算资金
安排的三公”经费支出预算 10000 元,同比减少 70000 元,
87.5%0
元。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
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因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算
公务接待费预算 10000 元,同比减少 70000
87.5%其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支
出预10000 同比70000 下降 87.5%;上
转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。减少的主要原因
是单位厉行节约,压减公务接待费支出
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。其
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支
0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。其中,
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。
2务用车购置预0元,同比无变化。其中,当年
一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,同比
无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
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市委宣传部仅有本级 1个行政机关,行政运行经费总预
3104805.02,同比减少 2068241.9
出预算 3104805.02 元,项目支出预0元,同比减少 2068241.9
元,下降 39.98 %主要原因是项目分配减少,人员减少,
关费用降低。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 210000 ,同比增加 210000
上年无该预算,增长率无可比性。其中:政府集中采购预算
60000 元,占政府采购预算的 28.57%,同比增加 60000 元,
上年无该预算,增长率无可比性。分散采购 150000
政府采购预算的 71.43%,同比增加 150000 元,上年无该
算,增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 210000
元,财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 210000
府采购预算 100%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
20221231日,资产原值合计2255975.33元,其
中:1土地、房屋及构筑物 0万元,2通用设备1792833.33
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元,(3)专用设备2850元,(4)文物和陈列品0元,(5
图书档案 0元,(6)家具、用具、装具等270932元,(7
无形资产189360元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
目支出(其他运转类和特定目标类项目)10 个,涉及一般公
共预算拨款 2284700 元,财政专户管理资金 0元,单位资金
0元,上年结余收入 0。相关绩效目情况详见部门预
公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件