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657623.64 元,增长 16.48 %;项目支出预算 2521500 元,
占支出总预算的 35.17%,同比减少 696200 元,下降 21.63%。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 6103046.92 元,占支
出总预算 85.11%,同比减少 141585.09 元,下降 2.27%。
(二)社会保障和就业支出类科目 474220.32 元,占支
出总预算 6.6%,同比增加 45828.96 元,增长 10.70 %。
(三)卫生健康支出类科目 237476.28 元,占支出总预
算3.3%,同比增加 22808.05 元,增长 10.62 %。
(四)住房保障支出类科目 355665.24 元,占支出总预
算4.93%,同比增加 34371.72 元,增长 10.69 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 7170408.76 元。收入包括:
一般公共预算拨款 7170408.76 元;支出包括:一般公共服
务支出 6103046.92 元、社会保障和就业支出 474220.32 元、
卫生健康支出 237476.28 元、住房保障支出 355665.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 7170408.76 元,其中:
基本支出 4648908.76 元,项目支出 2521500 元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 5173046.92 元,其中:基本支出 3581546.92
元,项目支出 1591500 元。主要用于日常运转、人员经费。
一般行政事务管理 930000 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 930000 元。主要用于编外人员工资、宣传文化经