(一)一般公共预算拨款 1103956.59 元,占收入总预
算的 51.36%,同比增加 72529.84 元,增长 7.03%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 1045493.83 元。2023 年单位预算
编制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 2149450.42 元,其中,基本支出预
算1097056.59 元,占支出总预算的 51.04% ,同比增加
73329.84 元,增长 7.16%;项目支出预算 1052393.83 元,
占支出总预算的 48.96%,同比增加 1044693.83 元,增长
13567%。主要原因是以下支出增加:一是根据相关规定提
高了职工工资标准,相应增加职工医保、养老等社保和住房
公积金等收支;二是根据预算管理一体化规范要求,预算管
理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳
入2023 年单位预算编制。
(一)社会保障和就业支出类科目 2007495.53 元,占
支出总预算 93.40%,同比增加 1110917 元,增长 123.90%。
(二)卫生健康支出类科目 57005.21 元,占支出总预
算2.65%,同比增加 2821.33 元,增长 5.21%。